你好,你实际有销售的情况下,做无票收入申报然后结转成本就可以了

您好,老师。我想咨询一下,我做了一家机械租赁公司的账,因为各种挖机和车都没有发票入账,税局当时同意口头实物入账抵扣成本,然后每年大量开票,所有增值税附加税印花税全部申报,只有企业所得税老板说全部用挖机操作手工资抵掉,让下面人传电子版工资给我,我当时就要工资表金额申报了报表但是没有做账因为手里没有他们签字的工资表只有电子版,后面就转入财务公司做了,如果以后查我没有做账我犯法吗?
老师您好,我们是从事二手相机回收销售行业的,公司为一般纳税人,我们回收来的机器通过线下和网络销售,每年大概几千万的流水,但是因为回收来的机器都是个人,没有发票也就没有进项票,请问这样的情况应该如何解决进项的问题?如何合法的纳税呢!
老师你好,我想请问一下,我们公司是商贸企业,采购一批货物,收到进项发票没有认证,然后又把这批货物销售出去了,账上是有留抵税可以抵扣的,所以我没有认证发票,但是也导致账上没有这一类商品,如果我认证了,留抵税额不是越来越多吗?(我认证发票的时候是:借:库存商品,借:应交税额——应交增值税(进项税额)贷:银行存款)
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
该问题麻烦专业老师回答,不要新手。开具的红字发票,对方已抵扣,我们属于销售方,做红冲的时候,由于操作失误,把销售方选成了购货方,后来又改成销售方又红冲了一次,造成了进项税额转出,这个需要怎么处理?
你好老师,采购的一台机器,是给境外客户的备用机,不属于出口,也不是销售有收款,这个进项一般怎么处理
老师我们公司盖了栋宾馆,宾馆设计费计入什么科目?
收取境外客户付的使用费(费用是用于客户使用我们弄模具费而收取的使用服务费),能否免税?
你好老师 26年1月份冲红25年8月份错开的增值税专用发票 这个负数发票怎么做分录进项转出
老师你好,员工2025年度年终奖在2026年3月份发了5万,现在26年4月申报上个月的年终奖,(该员工预计26全年收入低于9万6,想按综合所得申报个税,请问5万是可以填在工资薪金里面吗?
异地经营未备案、登记事项违规、年报/公示问题 1这几项是财务来管理的吗? 2这几项有处罚代表什么,具体有什么风险,会有什么样的处罚? 3什么情况下要异地经营备案? 4什么是登记事项违规? 5年报怎么还会有公示问题呢?
老师,老公开的小规模公司,经营场所是老婆的门面,这个可以做房租费成本吗?
- 核心技术:AI、大数据、云计算、区块链、大模型应用 - 主要产品/方案 - 互联网银行、消费金融、泛金融(金控/小贷/供应链)解决方案 - 智能风控、资产管理、用户运营、金融大数据AI中台 - 基于大模型的金融消保系统、数据指标平台 这是什么公司啊?放贷的吗?可以去应聘财务吗?
想问下,香港物流单可以当发票正常入账吗?年底清算要调出来吗?
你好老师,我公司是二级公司,今年将唯一的子公司无偿转让给了母公司,那我这个公司就不需要做合并了是吧,母公司就只合并我单体就可以了是吧?
老板不想做收入,想把这个留下的电子设备的进项拿去做大宗产品的业务直接抵扣,这样可以吗?
这种有风险的,你买来是做什么?用你生产办公用能用得上吧,因为只有生产经营用的才可以抵扣。
我们是公司主要是做贸易,不是生产企业,大宗产品是贸易,电子设备也是贸易
生产经营他不是说生产企业才有 就像你买的办公用品也是生产经营用的
销项进项的抵扣不一定要匹配吗? 或者说我这边留下的电子设备进项,我直接做未开票收入,来冲减才行?
销项抵扣,进项可以不匹配呀。你销售出去的A产品可以用B产品的来抵扣,
那你电子设备你没有办公使用,不就得销售出去
是的,我们的电子设备就是拿来销售的
拿来销售的,你没有做无票收入,这种有风险,查到的话会要求补税的
好的,明白了,我下个月直接做无票收入,进行抵扣了,谢谢老师
可以的,可以这么做的