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你好老师 26年1月份冲红25年8月份错开的增值税专用发票 这个负数发票怎么做分录进项转出

2026-04-01 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-01 12:41

同学,你好
分录,是和蓝字发票一模一样的分录,金额负数

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快账用户8210 追问 2026-04-01 12:42

进项税额转出分录不写吗

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齐红老师 解答 2026-04-01 12:44

同学,你好 不写,是负数

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快账用户8210 追问 2026-04-01 12:49

当时都已经认证抵扣了 不做进项转出不行吧

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齐红老师 解答 2026-04-01 12:50

同学,你好
开具红字发票,是做负数分录

你说的进项转出,是增值税申报表,填这一栏

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同学,你好
分录,是和蓝字发票一模一样的分录,金额负数
2026-04-01
就是后边的分录,负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税   
2026-03-07
你好,是的,是这样的
2023-02-22
对,这个是需要进项税额转出的
2024-08-06
同学你好 开通负数申报
2022-02-10
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