你好,本来就是免税的,多少都免税的,前提是自产自销的

老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
老师 请问一下现在是不是没有什么免个人所得税的政策呀?情况是这样的 我们有一个个体户的 以前是季度开票超过9万元就要交个人所得税(按0.5%减半征收)然后个体户我们这边一般都是税务局自己直接给我们点击申报了,但是税务局给我们申报的个人所得税是0 ,但是按正常情况我们不是要交个人所得税的吗?那他们自己这样给我们申报的我们需要联系他们更改嘛?不改的话有风险嘛?
根据《中华人民共和国企业所得税法》第十六条的规定,小规模纳税人的营业额不超过30万元的,应当按照第九行的规定,填写第九行的金额为零。他有开票收入跟不开票收入,然后相加,然后不超过30万,那还不是要如实申报,那我报税的时候就是没有超过30万,也是填到那一行里面,但是他这个为什么填不进去?怎么办呢?
根据《中华人民共和国企业所得税法》第十六条的规定,小规模纳税人的营业额不超过30万元的,应当按照第九行的规定,填写第九行的金额为零。他有开票收入跟不开票收入,然后相加,然后不超过30万,那还不是要如实申报,那我报税的时候就是没有超过30万,也是填到那一行里面,但是他这个为什么填不进去?怎么办呢?
小规模纳税人房屋出租收入可以分摊做收入吗?还是一次性计入收入?(比如收了1年的房租)然后这个月收了好多家的房租,开了普通增值税发票30万,由于是小规模纳税人,所以刚好未超还不用交税。那如果我按分摊的方式的话,因为还有1月份和2月份也收到过租金,这个月比如确认了收入35万,是不是不存在缴纳增值税,因为缴纳增值税是按照开票来的,所以在分摊的情况下无论我确认的收入是否超过30万,都不需要缴纳增值税对不对?
老师 张三人A公司董事 不持股。张三自己担任个体工商户的经营者。张三经常给A公司开票,这种会不会被税局认定为需要交20%个税的分红。
老师我想问一下,我们公司6月,采购一批玩具,有进项发票,因为属于零售的,就没有开发票,外账没有报税,这个进项就一直没有抵扣,后面我们改做手机业务,把玩具发票抵扣了,结果又剩下手机的进项发票,请问怎么解决这个手机的进项发票,我们后面没有做手机业务了,又改做大宗产品的木头销售了
您好!A是B的分公司,A与C公司有业务,A开票给C公司,C应该付款给A公司,可财务操作失误,付款给了B公司,现B公司说付给A公司,这样可以吗?需要什么附件
老师,你好,社会组织是不是没有个人所得税和企业所得税的税种啊,税务都没有核定,有开技术服务费,需要交印花税吗
老师请问下,12月底,查到国外客户的账户余额本位币有金额,美元是0,这个要做什么分录冲掉
老师 我在12月份做账没有计提 所得税 也没有结转本年利润 这个1月份做账怎么做计提和结转分录呢
老师,办公室的装修费用属于什么费用,属于什么部门
老师,财务软件里只做应收款帐科目,没做预收帐款,但资产负债表在这两个科目里都有数额,是按什么分的呢
各位老师大家好,自产自销的农产品,蔬菜企业所得税收吗
老师,在哪查 普票能抵扣的情况?