你好,学员,耐心等一下
校园购买的石墩22个计入固定资产的哪一类?
一般纳税人。进项票红冲及留抵减增值税 问题。 第一个问题。4月份红冲了一张已经抵扣增值税的进项票。红冲的发票我需要如何做分录?
想要一个现金流量表的手工编制表
老师问一次,去年10月份工资津贴少计提了1800元,付工资是对的,那这个凭证怎么改?
去年汇算清缴交的税费应该怎么做账呢?
老师好,我司购入纸巾,会计分录要怎样写
注会缴费可以少于报名时候的科目吗?
产权比例和权益乘数的公式是什么呀?
老师好,更正2024年度企业所得税,是更正季度申报表还是更正汇算申报表
公司聘请个人安装设备支付的费用5000需要提供发票吗?不需要提供发票的零星支出金额是多少?
你好,学员,这种情况你要跟当地的税务局沟通,把实际情况说一下,必要时要去前台做更正
我已经跟他们沟通了 但是就是说冲销不了呢
为什么冲不了,对方有没有说一个解决方法
没有就说让我等季度有免税的时候再冲 但是我以后都不会有免税的 我现在的报表是收入高10万 成本也高10万都是虚的
那你这个季度就少开,符合免税条件就可以冲了
我这个季度还是少开不了并且6-1我就生一般纳税人了
你好,学员,如果实在少开不了,而且税务局也没办法处理,税额交不多,可以就情况跟老板说,如果税额涉及比较大,要不你就延迟一个月成为一般纳税人,要不你就跟再跟税务局沟通
税额不大我们也认交 但是现在我增值税主表和我账上差这部分收入对不上
学员,老师觉得还是再和税务局的沟通一下比较好,因为还是要税务局能改,你这边的账才能平,你就说账和申报表不平,这个情况要怎么解决,而且这是真实发生的