那么只有更正上年的报表了,现在更正还来得及

老师你好,手工账本,请问7月份有一笔管理费用账记错了,现在跨月了,应该账本怎么改? 本来是贷700,那我这个月改的话是蓝字还是红字,是借方还是贷方,是正数还是负数
2020年有一笔支出挂错了单位,记在了其他业务成本,应该记在管理费用,现在跨年了,应该怎么调整。
2018年的财务费用,利息收入是要红字冲销,但是2018年做错了,做成借方了,2019年才发现,跨年度怎么处理
老师,现在发现两年前建账的时候漏登记了一笔往来款和一笔财务费用,现在应该怎么调账?
老师你好,事业单位医院,24年有一笔办公费600没入账,现在跨期了,财务会计怎么记账
老您好,一般纳税人公司开具房租发票,可以按简易计税来开票了,
如果报表中2025年年末12月资产负债表的期末数,跟未记账2026.1月的资产负债表的期初数不对要怎么查账呢?我这边去查了科目余额表都对得上,唯独有个预付账款和应付账款科目相差了一个8300多呢,要怎么弄呢 因为本着年末数等于下年的期初数,请问要怎么弄呢
老师,经销商和代理商分别都是发票谁开给谁的
你好老师,一般会计准则的那个利润表本期数是填季度数还是全年累计数啊
您好老师,我们是营改增之前的房地产老项目,现在要给客户开发票办房本,我们开几个点发票啊?老师
请问进项入账了 一直没抵扣 以后也不会抵扣的进项 要怎么处理啊 只调整进项 会计分录 26年调整 谢谢
如果报表中2025年年末12月资产负债表的期末数,跟未记账2026.1月的资产负债表的期初数不对要怎么查账呢?我这边去查了科目余额表都对得上,唯独有个预付账款和应付账款科目相差了一个8300多呢,要怎么弄呢
老师,我们是事业单位,填报企业所得税这个支付给职工的应付职工薪酬,退休人员也要含进去吗?
老师,公司没有车,开来的加油费发票怎么整
老师,我们是畜牧业,公司➕农户需要缴税吗