可以改报表的哈,还来得及呀

老师,我想问一下,这是我19年12月的一笔账,分录写的暂估原材料和应付账款,已结转成本,但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票,有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账,我该怎么调整?
老师去年10月份有一个工程结束了,7月份有成本入账,但是在10月忘记结这笔账成本了,现在才发票这个工程还有成本余额在怎么办?我们是按开票做收入的,没有用工程结算这个科目的,
您好,老师!我2021年12 月在暂估了一笔固定资产,也开始折旧了,然后在2022年收到了这笔固定资产40%的发票,忘记之前已经暂估折旧的,就直接入了成本,现在应该怎样去调整?
老师 请问一下:如果我现在才发现 去年 年底 12月30日、一笔成本 数量搞错了。 (未收款 已计入 应收账款、但 忘记结转这笔成本了。现在该怎么办?
#提问#老师,去年12月份预收客户货款40万,一直没发货,但领导安排让把发票开给对方了,当时也没结转成本,现在24年8月份才发货,问一下结转成本的话用23年12月当时的成本计算还是用现在24年8月算的成本核算这30吨的成本呢?
借:管理费用-养老 管理费用-失业 管理费用-工伤 贷:其他应付款—养老 其他应付款—失业工伤 失业工伤在贷方合并到一起可以吗?
申请增值税免税的也要第三方支付公司做自主报关的还原申报吗,第三方支付公司说免税的不用 公司自主报关的话是公司做还是第三方?
老师给临时工发工资用开发票吗?
如何更改二季度所得税
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账
又到上限了,请刘艳红老师回答问题,谢谢
老师,租赁合同的计税依据取数是从每月开具的销项发票金额吗?
老师,我们公司是老挝币作为本位币,现在主营业务收入和主营业务成本是美元,这俩科目要设外币核算吗,需要添加外币币种金额吗
老师 免抵退申报表是根据出口业务发生哪个时间点填报呢
是2022年12月30日的 不是2023
建议最好近期去税务局改一下报表哈
如果你们不是在意去年的利润比实际大一点的话,也可以把这个成本进今年的哈
这样的话。 会影响利润表 资产负债表 未分配利润。那 计提22年的法定盈余公积10% 也要跟着调整吧。哎 粗心了
如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦
或者调整以前年度损益也可以哈
因为今年都是亏损状态。所以还是想调整正确。对股东好交代
公司2022年开始的 调整年度损益 指的是 在今年年初数据上调整吗
那可以去税务局改报表,如果股东在年前要报表的话
好的。就是 增加成本之后 未分配利润少了。计入盈余公积的时候也都要更新 一起减少。按正确的来吧。 【对了 老师 我 计提 盈余公积 是做出来利润表之后 看未分配利润总数。再按10%计提 有没有毛病、第一次搞这玩意 有点闷 都是按最后数据来倒推】
计提 盈余公积 是做出来利润表之后 看未分配利润总数。再按10%计提 一一是正确的哈,同学
感谢老师细心 报名学这么久 都没时间用心学习 遇到实操问题 都是麻烦老师。太感谢了
加油哈,同学,等你的好评哦