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老师 请问一下:如果我现在才发现 去年 年底 12月30日、一笔成本 数量搞错了。 (未收款 已计入 应收账款、但 忘记结转这笔成本了。现在该怎么办?

2024-01-07 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-07 20:03

可以改报表的哈,还来得及呀

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快账用户1977 追问 2024-01-07 20:04

是2022年12月30日的 不是2023

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:04

建议最好近期去税务局改一下报表哈

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:06

如果你们不是在意去年的利润比实际大一点的话,也可以把这个成本进今年的哈

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快账用户1977 追问 2024-01-07 20:06

这样的话。 会影响利润表 资产负债表 未分配利润。那 计提22年的法定盈余公积10% 也要跟着调整吧。哎 粗心了

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:06

如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:06

或者调整以前年度损益也可以哈

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快账用户1977 追问 2024-01-07 20:08

因为今年都是亏损状态。所以还是想调整正确。对股东好交代

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快账用户1977 追问 2024-01-07 20:11

公司2022年开始的 调整年度损益 指的是 在今年年初数据上调整吗

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:11

那可以去税务局改报表,如果股东在年前要报表的话

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快账用户1977 追问 2024-01-07 20:15

好的。就是 增加成本之后 未分配利润少了。计入盈余公积的时候也都要更新 一起减少。按正确的来吧。 【对了 老师 我 计提 盈余公积 是做出来利润表之后 看未分配利润总数。再按10%计提 有没有毛病、第一次搞这玩意 有点闷 都是按最后数据来倒推】

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:18

计提 盈余公积 是做出来利润表之后 看未分配利润总数。再按10%计提 一一是正确的哈,同学

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快账用户1977 追问 2024-01-07 20:19

感谢老师细心 报名学这么久 都没时间用心学习 遇到实操问题 都是麻烦老师。太感谢了

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齐红老师 解答 2024-01-07 20:28

加油哈,同学,等你的好评哦

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可以改报表的哈,还来得及呀
2024-01-07
你好 ;   你成本都产生了 为啥不做收入 ; 你没有收到款 和开票 做 借应收账款 贷主营业务收入- 无票收入 ;应交税费-应交增值税。 报无票收入  
2022-01-11
这个月补做上 你们之前成本做哪个科目了
2021-02-25
你好,今年收到发票先将2019年的错误账红字冲销,然后本年将发票与入账劳务成本的差额再入账即可。
2021-01-09
您好,200W的款项用途是不是投资款之类的,是的话就直接调整账务(账务处理有误),借其他应付款 贷实收资本
2024-12-06
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