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老师12月份有一些材料没有入帐,现在要正规,1月份付款,这些怎么入帐

2026-01-20 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-20 20:10

您好,这个你现在补入账就可以了
借:原材料
贷:应付账款

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您好,这个你现在补入账就可以了
借:原材料
贷:应付账款
2026-01-20
你好 4月1日入帐原材料14588元,借:原材料,贷:应付账款 3月份退货584元,借:应付账款,贷:原材料 银行付款14004元,借:应付账款,贷:银行存款 
2022-04-02
1. 假设 2024 年 1 月份收到了原材料发票,并且确认原材料的实际金额与暂估金额相同,可以直接冲销暂估记录: - 借:应付账款-暂估入账 - 贷:原材料 2. 如果 2024 年 1 月份收到了原材料发票,并且确认原材料的实际金额与暂估金额不同,则需要对暂估记录进行调整: - 借:原材料(实际金额与暂估金额的差异) - 贷:应付账款-暂估入账(实际金额与暂估金额的差异) - 借:应付账款-暂估入账 - 贷:原材料(暂估金额) 3. 如果 2024 年 1 月份仍然没有收到原材料发票,可以继续暂估原材料的成本: - 借:原材料(暂估金额) - 贷:应付账款-暂估入账(暂估金额)
2024-02-04
你好买来销售的吗
2020-12-24
您好,这个最好是做以前年度损益调整(结账的情况下)
2022-01-13
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