你好,你买材料需要支付吗?你支付的价格知道吗?按这个来做,还有人工费,你全部分摊到产品成本里面的,你只做这个材料费就可以的。

老师您好,单位以前是代加工厂,一般纳税人,今年初开始自己购料生产,前二个月的购进料也按以前的作法直接全部入制造费用,账上无库存和原料,实际是一直有的,现在我接手,老板要求从今年开始按生产加工厂来计账,但 前一季度都无入出库记录,无数据,用料也是大体估算,生产上说原料占40%,其实的都是水(这是生产乳胶的化工厂)但每月都开了增值税销项专票,成本核算这块我该怎么做?老板还等着出数据,很着急
老师,你好,内帐,工厂有之前自己开发的很多模具一直未入帐,现在有一部分没有生产产品,有一部分还在生产产品,这些模具应该怎么入帐呢?因为是自己开发的,这个价值怎么估算呢,之前买的材料跟人工投入这些也没办法算
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师好!我们是生产公司,但是目前没有买设备和人员,接到订单都是找外面加工厂代工,以前代账公司做账都是直接生产领料, 借:生产成本-直接材料 贷:原材料 没有走委托加工科目,代工发票入到制造费用代工费。直接结转到库存商品,这样做可以吗?没问题我以后也这样操作,还有一些加工费是不给我们开票的,应该怎么处理呢?
老师您好,我想问一下,之前计提的,这个月发票没全到,可以先红冲冲一部分吗
老师,2023年的进的一批材料建厂房用的,厂房是租的,现在2026年1年勾选的,这分录怎么做
小微企业注销,清算损益按5%还是25%缴企业所得税
老师,我公司是一个一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,有一个固定资产的情况是这样的,公司是购入的时候是一个二手车没有抵扣过进项税,但是那个时候公司是一般纳税人,现在将他卖的时候可否享受?按照减免政策3%减按2%计算缴纳增值税了?
我们是物业公司小规模纳税人 26年开始预收当期就要缴纳增值税不能分期计提了 那我可以把预收账款的余额直接转成收入计提增值税 然后预收的物业费直接计入主营业务收入 不在分期计提收入不管增值税还是利润表确认收入都按预收的记账可以不?这样也省事不用计算每月分摊的收入了
老师,个税汇算清缴时,提示需补税34元,边上有可享受免申报,点完后就说不用补税了,想问下,多少金额以内可以享受名申报不用补税
高速路通行费普票哪些可以抵扣?
上月个税申报数错误申报多了,实际发工资是正确的,汇算清缴时能找回来吗
老师您好,请问电子税务局导出抵扣明细只能导最近一年吗?
老师早上好!我们公司卖一批货,对方是一个小型超市,我们送了一批3000块钱的货。对方扣了1000块钱的场地费,他不要我们的发票,也不给我们开费用发票。回款是汇到我们老板私户上的,这个我该怎么做账
借原材料贷、银行存款、 借在建工程贷原材料,借固定资产贷在建工程。
需要支付,但有些有十年时间了,这些模具是每年开发一些累积起来的,而且是两个单独核算 的部门一起开发的,去年才合并在一起
你能根据支付的来做吗。能根据支付的来做的,能根据支付的来做,不能的话,你大体的做一个暂估。
时间太久了,没办法按支付的金额来做了,只能按暂估的来算了,像这种这么长时间的是按残值来算吗
按照原值来,之前的折旧可以补上。
这些折旧还要摊到成本里?
你好是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。