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请问2025年1月发现了2023年2月的进项有56元不能抵扣,然后这个月将2023年增值税表修改了,把56元转出了,请问转出这笔56元的凭证账务可以做到2025年1的帐里吗,还是说要改动2023年2月的帐

2026-01-23 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-23 10:51

直接在1月进项转出,计入利润分配

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快账用户8842 追问 2026-01-23 10:54

好的,那就是说这56元福利费进项税转出,我做成借:福利费,贷:进项税转出,可以吗

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齐红老师 解答 2026-01-23 10:57

是的,就那样做就行

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快账用户8842 追问 2026-01-23 10:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-23 10:59

不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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直接在1月进项转出,计入利润分配
2026-01-23
您好,只修改2023年2月的增值税申报表就可以,更正后我们有没有实际补交增值税呀
2024-06-11
老师 你给我打电话 对吧?
2024-06-27
您好,这个的话最后是2023年3月和12月的也要修改
2024-06-11
进项转出 在2025年账上,借记相关资产科目(如原材料等),贷记“应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。 费用转出 借记“以前年度损益调整”,贷记原费用科目(如管理费用等),然后将“以前年度损益调整”余额转入“利润分配 - 未分配利润”,涉及盈余公积的也要调整。 补缴增值税及滞纳金 补缴增值税时,借记“应交税费 - 未交增值税”,贷记“银行存款”;缴纳滞纳金时,借记“营业外支出 - 滞纳金”,贷记“银行存款”。
2025-05-12
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