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企业账务处理问题:例如9月份收到的进项票(费用类餐饮费住宿费等)当月到票做账,因为业务量及人员复杂无法通过其他应付款-对应某人核算,所以9月份做的是借:管理费用等 贷:库存现金,后期员工填写的报销单后付9月份的进项票,现在收到报销单时应该怎么处理

2026-01-23 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-23 15:09

:管理费用等 贷:其他应付款

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快账用户7143 追问 2026-01-23 15:10

9月已经做过了啊,根据发票做的账

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齐红老师 解答 2026-01-23 15:12

那么付款的时候 借:其他应付款. 贷;库存现金

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快账用户7143 追问 2026-01-23 15:12

你看我的问题描述了吗?

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齐红老师 解答 2026-01-23 15:14

没明白为啥2次都能附上发票呢?

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快账用户7143 追问 2026-01-23 15:16

第一次根据电子票做的账,报销他们自己打印的

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齐红老师 解答 2026-01-23 15:19

那么同一个业务为啥要重复报销呢?后边拿来的不报销了

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:管理费用等 贷:其他应付款
2026-01-23
同学你好 这个可以的,什么时候报销什么时候填写报销单
2024-11-13
借:应交税费-应交增值税-进项税额  贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2026-01-02
你好请把题目完整 发一下这里
2022-07-14
冲销原错误往来:红冲 2024 年 9 月分录,平掉 “其他应收款 - 京东商城” 和 “其他应付款 - 法人”; 按实际入账:有票→入管理费用(附票 );无票→入管理费用(附证明 ),但汇算调增; 汇算处理:已做汇算的,补充申报调整(有票补扣,无票调增 )
2025-06-06
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