你好,请把题目完整发一下
老师,我这个月社保已经扣款缴费了,又有新员工需要添加社保,我现在添加,还能这个月扣款吗?
餐饮企业,前几年疫情和老板借钱发工资,够原材料周转的钱,其他应付款,在什么条件下能转成实收资本
单位提供给职工的宿舍楼,交房产税吗
你好,老师,二手车销售,没有要发票,未开具收入申报的,怎么能和所得税收入对上,怎么做账
老师好,WPS表格 打开后,不能用“筛选”了,请问是为什么啊?谢谢!+
a公司建设电站需要300万,融资租赁公司转入a公司200万,电站建成后每月支付融资租赁公司电站租金,a公司这个账务怎么处理呢,收到的钱怎么入账,付出去的怎么入账呢
老师,财务软件记账确认收入时,都得手工结转成本吗
老师,咖啡用的挂耳卷膜,商品编码选什么?
上期美元户余额101.3这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录
老师营利医院食堂免费提供吃饭开的大米发票记在福利费吗
5)9月15日,根据合同规定,向本地一企业预付货款20000元用于采购A材料。(6)9月20日,一批自己加工的C材料完工验收入库,其实际成本共计40000元。(7)9月22日,从江西采购的A材料到达并验收入库。(8)9月25日,预付货款采购的A材料到达并验收入库,收到发票账单等结算凭证共计应支付货款60000元和增值税进项税额7800元,当即通过银行补付47800元货款。(9)9月30日,根据合同从河北采购的A材料已经到达并验收入库,但是发票账单等结算凭证尚未到达,货款尚未支付。该批材料的暂估价为18000元。(10)9月30日,收回一批委托外单位加工的C材料,其实际成本为150
1借原材料40000 应交税费应交增值税进项税额5200 贷银行存款45200 2借在途物资10800 应交税费应交增值税进项税额1300 贷银行存款12100 3.借在途物资26000 应交税费应交增值税进项税额3250 贷应付票据29250 4借原材料10800 贷在途物资10800 5借预付账款20000 贷银行存款20000 6借原材料40000 贷生产成本40000 7借原材料40000 贷在途物资40000 8.借原材料60000 应交税费应交增值税进项税额7800 贷预付账款20000 银行存款47800 9借原材料-暂估18000 贷应付账款~暂估18000 10借原材料15000 贷委托加工物资15000 借原材料2500 贷待处理财产损益2500