你们那个是属于提供服务

5.甲公司是一大型生产型企业,属于增值税一 般纳税人,适用的增值税税率为13%,下列资料 提及的商品销售价格均是指不含增值税的价格; 确认销售收入的同时结转销售成本。2019年5月 份,甲公司发生如下经济业务:(14分) (1)5月2日,向B公司销售一批货物,销售价 格为600万元,实际成本520万元。货已发出, 客户向甲公司开具银行承兑汇票,期限3个月。 在此之前,甲公司已经对该批存货计提跌价准备 15万元。 (2)5月10日,因产品质量问题,上月销售给 C公司的货物被退回,该货物已经收款并确认销 售收入300万元,实际成本为260万元(没有存 货跌价准备),而且收款时给予客户2%的现金 折扣(假定仅仅就价格部分给予折扣)。甲公司 返还退货款并开具有红字专用发票,货已经收存 仓库,准备返工。 (3)5月28日,将本公司生产的产品作为福利 发放给一线生产工人,所发放产品的一般市场销 售价格(也为计税价格)为60万元,实际成本 为42万元。(答案中以万元表示) 1.(1.43分)编制甲公司向B公司销售货物确认收 入的会计分录 2.编制甲公司向b公司销售货物结转成本的会计分录 三,编制c公司销售退回冲减收入的会计分录。 四,编制c公司销售退回冲减成本的会计分录。 五编制甲公司非货币性福利计提职工薪酬的会计分录。 六,编制甲公司非货币性福利确认收入的会计分录。 七,编制甲公司非货币性福利结转成本的会计分录。
【作业题】2020年3月,甲公司与乙公司签订服装销售合同,甲公司将自产服装200套和皮鞋200套按合同总价款80000元(服装50000元,皮鞋30000元)先后销售给乙公司并开出发票和账单,已知服装总成本20000元,皮鞋总成本10000元。甲于3月1日交付服装,3月20日交付皮鞋,乙公司于商品交付日收到并验收入库。合同约定乙公司收到全部货物后,甲公司方才有收款权,适用增值税率13%。甲公司预计对价能收回。要求:编制下列业务会计分录①2020年3月1日,甲公司交付服装给乙公司;②2020年3月20日,甲公司交付皮鞋给乙公司。
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司销售一会自己生产的大型设备。该套大型设备的成本为520000元,现销价格为650000元,设备已交付给乙公司,设备的控制权同时转移给了乙公司,甲公司与乙公司签订的销售合同约定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元货款,分4年付清全部合同款项800000元,假设甲公司发出商品时,不发生相应的增值税纳税义务在按合同约定的收款日期收取贷款时20-1年1月1日销售、时点完成、转移实物
2、甲公司和其全资子司A公司均为一般纳税人,所得税采用资产负债表债务法核算,所得税税率为25%。有关交易事项如下:(1)A公司2022年1月1日结存的存货中含有从甲公司购入的存货600万元,该批存货甲公司的销售毛利率为15%。2022年度甲公司向A公司销售商品,售价为3390万元(含增值税)。甲公司2022年度的销售毛利率为20%,A公司2022年度将从甲公司的一部分存货对外销售,实现的销售收入为3000万元,销售成本为2500万元。A公司对存货的发出采用先进先出法核算。(2)2022年3月20日,甲公司向A公司销售一件商品,售价为226万元(含13%的增值税),销售成本为160万元,A公司购入上述商品后作为固定资产并于当月投入到行政管理部门使用,A公司另支付运杂费等支出44万元,固定资产预计使用年限为5年,无残值,按平均年限法计提折旧。甲公司和A公司均为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率均为13%。(3)2022年1月1日,甲公司以538万元的价格购入子公司于2021年1月1日按面值发行的三年期一次还本付息的债券作为债权投资(假定不考虑相关税费)。该债券票面金额为
我们从甲公司采购货物A卖给乙公司, 给丙公司签订合同关于货物A的技术服务,丙给我们公司开具研发和技术服务*技术服务费发票,这个发票入什么科目?主营业务成本还是销售费用
餐饮酒店行业。之前的会计都没结转餐饮成本,导致库存和原材料有十几万,实际上都没有了。我能一次都给结转出去吗?
企业销售人员出差境外,回国内企业报销,回国报销都需要哪些单证呢
如何判断是不是跨区域经营,要不要做跨区域涉税事项备案?同一个市内两个不同的区算跨区域经营吗?
老师,卓越公司3月份的个人所得税用计提吗?
年终奖老板都要到过年那个月才告诉,那么我可以在当月计提申报发放吗
请问老师,单一窗口能下载提单吗
老师,我们是FCA条款,将货物送到指定地点,指定地点是境外客户工厂,我们承担国际运保费,不向客户收取,那么关单上是cif还是fob?货代说是要在运费栏填上数据的
公司找两个人月月发工资增加成本。报个税可以吗
同一个法人能注册一个公司一个个体户给开发票不
老师,我自己家一套住房往外出租,一个月2000元,给半年租金,住户要求给开普通发票并付给我税钱,我个人去给她代开可以吗?开了后续会产生别的税吗?有个人所得税吗?
我提货,厂家开13个点进项我,我卖出产品按照卖价开给客户(跟委托代销有点不一样,销售是他们自己销售的),比如按照原本规定的2500我应收的,但实际甲他们销售3000,这个3000是我开给客户的票,我应该要给500给甲公司,我这个怎么开票?
如果是服务合同,我现在拟这个合同,应该按照什么名目来拟定?
那么甲方应该开票给你们收款。