代扣代缴个税偶然所得20%

.ZZ酒厂2019年8月发生以下涉税业务:(1)销售粮食白酒20吨,不含税单价6000元/吨;销售以外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒8吨给某酒店,不含税单价4500元/吨。(2)销售以外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒4吨给某酒业集团,不含税单价3200元/吨。(3)用自产的以外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒10吨从农民手中换取玉米,开出收购发票。(4)自产的以外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒装瓶,发给本厂职工,共200箱,每箱6千克,成本为2400元。(5)销售啤酒250吨,每吨不含税售价2950元,另外收取啤酒包装物押金16950元。要求:(1)分析该酒厂换取玉米和发给职工的白酒消费税计税依据的确定有何不同。(2)计算该酒厂本月应缴纳的消费税。
1.甲酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒,2020年9月发生经济业务如下(1)从农业生产者手中购进玉米100吨,总价款300000元,开具农产品收购发票,支付运输公司运费取得增值税专用发票注明不含税运费4200元。(2)本月将上述购入玉米生产为粮食酒精,支付人工、辅助材料等成本合计160000元。该酒厂委托某县乙酒厂加工成散装白酒,将酒精运输到乙酒厂支付运输公司运费取得增值税专用发票注明不含税运费32500元。(3)月底将委托加工的散装白酒收回,合计60吨。取得增值税专用发票注明加工费59000元。乙酒厂同类产品不含税售价12827.08元/吨,乙酒厂已代收代缴消费税。本月将其90%领用深沉瓶装白酒,剩余10%加价销售,不含税售价80000元。(4)销售该批瓶装白酒1500箱,含税单价每箱585元,另收品牌使用费18000元。(5)销售自产散装白酒13吨,不含税单价每吨6880元,另收取包装物押金15540元,双方议定13个月后押金退还,甲酒厂单独核算该押金
1.甲酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒,2020年9月发生经济业务如下(1)从农业生产者手中购进玉米100吨,总价款300000元,开具农产品收购发票,支付运输公司运费取得增值税专用发票注明不含税运费4200元。(2)本月将上述购入玉米生产为粮食酒精,支付人工、辅助材料等成本合计160000元。该酒厂委托某县乙酒厂加工成散装白酒,将酒精运输到乙酒厂支付运输公司运费取得增值税专用发票注明不含税运费32500元。(3)月底将委托加工的散装白酒收回,合计60吨。取得增值税专用发票注明加工费59000元。乙酒厂同类产品不含税售价12827.08元/吨,乙酒厂已代收代缴消费税。本月将其90%领用深沉瓶装白酒,剩余10%加价销售,不含税售价80000元。(4)销售该批瓶装白酒1500箱,含税单价每箱585元,另收品牌使用费18000元。(5)销售自产散装白酒13吨,不含税单价每吨6880元,另收取包装物押金15540元,双方议定13个月后押金退还,甲酒厂单独核算该押金
老师好,我问一下这个题销售的瓶装啤酒为啥不征税,是因为没有到3千每吨吗
某啤酒生产企业是一般纳税人,2021年发生如下业务: (1)12月销售A型啤酒100吨,销售额40万元;销售B型啤酒50吨,销售额12.5万元; (2)买进用于酿酒的粮食一万吨,买价10万元; (3)全年营业收入800万元,营业成本300万元,税金及附加35万元,投资收益6万元(其中国债利息收入4万元,金融债券利息收入2万元),营业外收入20万元,营业外支出8.5万元,(公益性捐赠8万元,税务机关罚款0.5万元),当年发生广告费支出100万元,业务招待费5万元。 (4)小明系该啤酒厂职工,2021年全年收入情况如下:每月工资9000元,每月缴纳五险一金500元,正就读成人本科,考取了食品加工资格证,首付了一套住房,每月还贷1200元,转让一份发明专利获得8000元,发表了三篇文章获得稿费3000元,购买体育彩票中奖30000元。 请计算: 1.该啤酒厂2021年12月应缴纳增值税和消费税; 2.该啤酒厂2021年应缴纳的企业所得税; 3.小明2021年应缴纳的个人所得税。
老师,销售啤酒,瓶盖兑奖,每个瓶盖0.5元,代缴个税不?涉及缴税吗?
老师,个人独资企业给投资人负担的养老保险单位部分,经营所得汇算清缴的时候纳税调增吗?
2021.1.9号借款10万,年利率14.4%。5年后共能收回多少钱,是不是已知P求F,怎么计算
老师,个人独资企业给投资人不发工资,交的养老保险个人部分怎么处理,怎么记账
老师,往来款项异常,应从哪些方面分析?
财务报表核定的年报,商贸企业,是指12月的吗?
印花税买卖合同,销账是看主营业务收入吗,现在是进项也需要申报,进项是看记账凭证原材料和库存商品借方余额来统计缴纳吗
印花税现在是进项也需要申报,那么进项要分专票和普票吗,普票也需要申报吗
老板有的一家砂石公司效益不好已经停产大半年了,一直零申报,现在老公以这个公司名义和另外一家公司合作签了加工合同,另外一个公司出场地和原料,老板出设备出人工和电费,收代加工费,对方公司算加工费是按照加工出来的砂销售出去的总收入扣掉生产成本和加工费得到的利润各分50%+加工费是老板拿到的部分,老板要从这个停产公司开发票出去给对方,这样好开发票吗?
老师,12月工资不发,已经停业了。但是社保还交,个人承担部分也得扣出来。怎么做分录?