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1.甲酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒,2020年9月发生经济业务如下(1)从农业生产者手中购进玉米100吨,总价款300000元,开具农产品收购发票,支付运输公司运费取得增值税专用发票注明不含税运费4200元。(2)本月将上述购入玉米生产为粮食酒精,支付人工、辅助材料等成本合计160000元。该酒厂委托某县乙酒厂加工成散装白酒,将酒精运输到乙酒厂支付运输公司运费取得增值税专用发票注明不含税运费32500元。(3)月底将委托加工的散装白酒收回,合计60吨。取得增值税专用发票注明加工费59000元。乙酒厂同类产品不含税售价12827.08元/吨,乙酒厂已代收代缴消费税。本月将其90%领用深沉瓶装白酒,剩余10%加价销售,不含税售价80000元。(4)销售该批瓶装白酒1500箱,含税单价每箱585元,另收品牌使用费18000元。(5)销售自产散装白酒13吨,不含税单价每吨6880元,另收取包装物押金15540元,双方议定13个月后押金退还,甲酒厂单独核算该押金
1.甲酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒,2020年9月发生经济业务如下(1)从农业生产者手中购进玉米100吨,总价款300000元,开具农产品收购发票,支付运输公司运费取得增值税专用发票注明不含税运费4200元。(2)本月将上述购入玉米生产为粮食酒精,支付人工、辅助材料等成本合计160000元。该酒厂委托某县乙酒厂加工成散装白酒,将酒精运输到乙酒厂支付运输公司运费取得增值税专用发票注明不含税运费32500元。(3)月底将委托加工的散装白酒收回,合计60吨。取得增值税专用发票注明加工费59000元。乙酒厂同类产品不含税售价12827.08元/吨,乙酒厂已代收代缴消费税。本月将其90%领用深沉瓶装白酒,剩余10%加价销售,不含税售价80000元。(4)销售该批瓶装白酒1500箱,含税单价每箱585元,另收品牌使用费18000元。(5)销售自产散装白酒13吨,不含税单价每吨6880元,另收取包装物押金15540元,双方议定13个月后押金退还,甲酒厂单独核算该押金
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒和啤酒,当月发生如下业务:(1)销售粮食白酒20吨,取得不含税销售收入8万元;销售啤酒250吨,每吨不含税售价3500元。另外,本月销售粮食白酒收取包装物押金8540元,销售啤酒收取包装物押金2270元。(2)委托某工厂加工15吨粮食白酒,该酒厂提供粮食等原材料成本共计28万元,当月工厂将加工好的白酒交付酒厂,开具增值税专用发票注明收取加工费6万元。要求:根据上述材料,计算该酒厂本月应纳的消费税、工厂代收代缴的消费税。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒和啤酒,当月发生如下业务:(1)销售粮食白酒20吨,取得不含税销售收入8万元;销售啤酒250吨,每吨不含税售价3500元。另外,本月销售粮食白酒收取包装物押金8540元,销售啤酒收取包装物押金2270元。(2)委托某工厂加工15吨粮食白酒,该酒厂提供粮食等原材料成本共计28万元,当月工厂将加工好的白酒交付酒厂,开具增值税专用发票注明收取加工费6万元。要求:根据上述材料,计算该酒厂本月应纳的消费税、工厂代收代缴的消费税。
某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产白酒和啤酒,当月发生如下业务:(1)销售粮食白酒20吨,取得不含税销售收入8万元;销售啤酒250吨,每吨不含税售价3500元。另外,本月销售粮食白酒收取包装物押金8540元,销售啤酒收取包装物押金2270元。(2)委托某工厂加工15吨粮食白酒,该酒厂提供粮食等原材料成本共计28万元,当月工厂将加工好的白酒交付酒厂,开具增值税专用发票注明收取加工费6万元。要求:根据上述材料,计算该酒厂本月应纳的消费税、工厂代收代缴的消费税。
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗