你好可以的这个操作没问题的

请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
你好!老师!我是建筑劳务公司,本月只有发放工资,没有收入怎么处理,我都是按开票确认收入,没法按进度确认。工程马上交工,建筑行业,工程交工,工程款结不清,交工以后1-2年才可能结清。我能交工以后甲方给款,再开票确认收入并结转交工以前成本吗?请指教
建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
老师您好!我施工企业。有的项目目前还没有给甲方开发票,还没有确定收入。发生的成本我都记在工程施工里了。这样的成本我可以直接从工程施工结转至营业成本吗?
老师请教一下,如果建筑项目在22年有其中一个项目是成本发票先提供进来了,但是并未给甲方开票,是否可以只结转部分的工程施工,等23年或者24年项目开发票给甲方了确认收入时候在把这部分曾经收到票的成本从工程施工转到主营业务成本
第四季度交的印花税和所得税怎么做分录
老师我们a公司买货 卖给b公司 b公司直接从a提货 我们付a公司款 会计分录怎么做
我们老板下面有多家公司,法人不一致,同一台电脑开具发票,就是同一IP地址为多家公司开具发票,有风险吗?
老师,早上好!有个问题请教下,工程公司,以前年度收到下游发票,挂了工程施工合同成本,没有结转成本,今年有才开发票给业主确认收入,同时把以前年度的成本发票结转!这样操作可以吗
以前年度工商年度申请模板有吗?
etc充值预付卡发票只有预付卡销售的吗?这能税前扣除吗?会有消费证明吗?
小规模公司Temu全托店铺账务类型分别是销售回款,非商责补贴,销售冲回,会计分录分区怎样?
老师,你好!年底分红的会计分录怎么做啊?
老师,我们工厂试生产,前期设备需要调试产产生的费用,我能不能计入管理费用维修费,如果不可以原因是什么
老师,这种票能报销吗