同学您好,理论上,是需要根据完工比例结转收入和成本的(不管有没有开票),
建筑施工单位,项目a一月份就开工了,现在七月份了,我们公司一直没有开票给甲方,也没有收过款,但是这几个月工程施工期间一直发生费用,施工地在外地,那工程施工间接发生的餐费,车费,那我计入工程施工-间接费,由于一直没有确认主营业务收入,工程施工-间接费用月底能结转到主营业务成本吗?
建筑业小规模,工期成本收入都没法确认,22年项目没有结束.22年暂收到甲方预付款1800万,开票460万,是按照开票来确认收入的,工程施工科目发生1200万。我应该怎样结转成本,是把工程施工1200万全部结转到主营业务成本吗
老师您好!我施工企业。有的项目目前还没有给甲方开发票,还没有确定收入。发生的成本我都记在工程施工里了。这样的成本我可以直接从工程施工结转至营业成本吗?
无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么
老师请问代收的酒店房费挂什么科目?就是我们先帮外宾代收房费在交给酒店
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老师您好,自查以前年度个税发现存在非货币性福利没有代扣个税的情况,并且有的员工现已不在本单位了,这种情况该怎么办?请问核算及申报应如何操作呢
老师,生产企业出口退税时需要配单吗
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老师您好,请教一个问题,如果没有采购却有开票收入,会有什么影响?谢谢老师
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
我们这个只是干强夯,打地基的,工期都特别短,没有办法按照完工比例确定收入。所以全部是按照开发票的时间确定收入的。这样没开发票产生的成本,我可不可以先结转到成本里面?还是让它先在工程施工科目几待着?
同学您好,现实中,基本没人严格按照完工比例法做,都是按照您的方法来的
谢谢…那我这个需要结转成本吗?还是继续让它在工程施工科目里呢?
同学您好,理论上要结转成本,但是现实中,您懂得,就是您这样做的比较多
那我就直接结转到成本里去吧。
同学您好,生活中,都是现在工程成本里带着,等到什么时候开票,相应确认收入,在相应转成本,这是不对的,违反理论的,但是现实中,基本都是这么干的
主要是工程施工科目属于存货,在资产里。我们的资产太高的话就不是小微企业了。您看我就直接结转到成本没啥风险吧?
如果您这边确认了成本,不去确认相应的收入,那么税务稽查您们的概率就会变大
好的。那我想想。要么就没有确认收入的项目,发生的成本先在工程施工里待着吧。先不结转了。
这样应该风险会小一些。对吗?
是的同学,是这个意思。只确认成本,不确认收入,风险会大
好的。谢谢老师!那我就先不结转了。放在工程施工里吧。明年开发票确认收入之后再结转相应的成本
是的同学,绝大多数企业,都是您的这个操作方法