您好,这个你季度申报就可以

老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
我们公司是有限合伙企业,6月份成立的,6月份收到有限合伙人的实缴出资,请问在申报2季度印花税的时候就要缴纳营业账簿印花税么?营业账簿印花税是按季度缴纳还是半年度还是年度缴纳呀
老师,印花税系统跳出2个印花税税种,一个按期,一个按年。按期的是合同,我已经申报了。按年的写着营业账簿,然后现在23年我没有实收资本,就0申报是吗
23年12月新成立合资公司,已经签订了一些合同,但是目前合资公司注资还没到账,还没有对外付过款,印花税按季度交,24年第一季度该怎么申报呀?
买卖印花税,一般纳税人,我是季度销收入+季度认证的进项的合计不含税金额报,可以吗?,,麻烦具体说下可以还是不可以,谢谢了 然后小规模我是直接按季度不含税收入报的,如果有进来成本票就会加上报,成本没有发票的部分就不计算印花的。。可以不
结账开发票出去119吨合计49980元。我然后是一个季度再报印花税,还是钱收到后就报印花税?公司新成立系统印花税没有按季按月按年的。
@董孝彬 老师 请问在线吗
老师,我们会计帮员工交社保操作流程是怎样的?
26.1月成立的公司能冲以前的暂估发票吗,
老师,小规模纳税人,2025年工资支出合计123452.34元,净利润-13536.43元,请问今年汇算清缴做多少无票收入合适?
商品销售收入可需要设置开发票收入,未开票收入?
老师,分支机构很多都没有场所是普遍现象吗?
老师就是对方给我们开票是117513,这是不含税的。但是呢,对方收我9个半的那个成本票,然后我需要转给对方的钱,加上这9个半的成本票一起进。转给他,然后就是最后算出来这个数减去这个税额的话,必须等于是117513,所以说我这个数应该是多少?
咨询个问题。我是小规模,12月份的时候应交未交增值税是3025.49 一月份缴纳3025.99 实际上缴纳的金额是对的,那5毛钱的税费也是实际存在的,我在12.31日的时候,又做了一个五十多的收入那个五毛的税就是那里来的 我该如何调账呀[尴尬]
@朴老师你好 请问在线吗 提问的