您好,对的,是这样缴纳的,然后减半
个体户提供劳务开出的通用机打发票未超过一个季度30万,填写申报表的时候写在哪里,金额就是发票上面的价税合计吗。只开了这个票城建税和印花税需要交吗
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
老师 请问一下为啥我申报增值税的时候 系统带出来的表预交增值税是三千多呢?我们是个体户 第一季度就代开了五万多的发票 增值税和附加税我们总的才交了576.65元,季度没有超过30万的开票额,然后表上显示我们预交了3108.43元,这是啥原因呢?我要不要把预交金额改成实际缴纳的增值税金额
假设金额,主要求计算方式,不要较真税金哈:收入27万多,增值税,附加税,印花税,所得税合计交了2000元,然后代开回来的进票10万元,付出去1000元税金我们承担。问我司开这个27万出去承担的税率成本是多少。这种情况是(2000+1000)/27万,就是我承担的税率吗?还是(2000+1000)/(27万+10万)
老师,公司抵扣了一张进项税发票,因上游公司未申报,这张发票进入了异常凭证,2月份进项转出了,这次异常凭证转为正常了,进项重新抵扣,请问在电子税务局附表二怎么填写,是填在进项税额转出额23A栏次,异常凭证转出进项税额填负数吗?
老师,你好,请问个问题 A是结算金额,B是开票税点。A/1.09x0.84x(1+B)=开票金额。是这么算的吗
成品油13%的普票可以抵扣增值税吗?
建军节发给当过兵的员工过节费,是计入工资薪金,报个税吗
老师,这是工业会计实训中的课程,涉及到了实收资本。公司向法人借款,借现金 贷其他应付款,这个钱老是还不了,那就实行债转股。老师,这样处理的话,账上实收资本实增加了,但是实际上银行里还是没有实打实的钱进去,这可以呀?
老师您好,我们公司在24年10月11月,陆续购买了固定设备租赁使用,300万左右,当时报企业所得税时没有享受固定资产一次折旧的优惠政策,现在在申报所得税时,还能享受吗 固定设备现在按月计提折旧
装修的金额6万多能做费用吗
老师,现在鲜奶加到闪蒸,提高蛋白含量,那这个不影响所得税免吧,也算初加工吧
老师:公司有量车卖给个人,开13%的普票吗?需要备注什么吗?
酒可以开一批酒这样的发票吗
吃饭的差旅费发票,这些可以减去吧,这没有合同啊
那些小额的没事,可以不算