买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税

老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
你好老师,我想问一下,现在不是我们开始买那个发票吗?要和发票核定吗?和票和发票核定那个税种吗?然后呢,他不是要填那个全年预计销售额吗?从今天假如说今天开始申请到过年不是才有几个月嘛,是这样子算还是说。从今天开始到明年的就是明年的这个时候,一年还是说2020年的预计销售额。
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,我司员工,24年工资都没有发放,是的,没有发放。以前是代账公司做账,24年1-6月份的工资,他们都是按应发工资申报并扣税的,后面公司没钱了,交不起税,老板要求按0申报了,于是,从24年7月份的工资起,都按0申报了,即收入项填的0,专项附加扣除和社保公积金那几项还是照填的(社保公积金缴纳了的),现在汇算清缴,一些员工就问,说没有帮他们申报,他们需要怎么办,我应该怎么解释呢?我们这种申报法是否正确呢?
老师 麻烦问下,我们是买卖空调冰箱的,没有核定印花税的票种 现在税务局要求我们核定票种 从2025年1月开始申报,而且还要按照销项和进项一起申报,我不是很懂 怎么算的
老师 麻烦问下,我们是买卖空调冰箱的,没有核定印花税的票种 现在税务局要求我们核定票种 从2025年1月开始申报,而且还要按照销项和进项一起申报,我不是很懂 怎么算的
老师,24年,给股东一笔款,做成实收资本减少了,后边公司没有做过任何股权变更,这个如果想调整到借款的话,是在现在调整就可以把?
网络销售不包邮的,开发票要连运费一起吗?
老师好,个体户的个人经营所得税怎么算呢,我24年的个人经营所得税没有申报,开票110万,现在准备补交2000来块钱的税,利润要留到多少呢,麻烦给我发一下税率计算表
医药公司直接公对私付推广服务费,没有发票也没有要求推广过程和结果附件,这种打款依附的是什么?
老师好,自然人电子税务局之前申报的报表怎么查询下载呢
老师,请问一下高新技术企业一般研发人员的工资,按照多少比例入研发费用的啊。
老师,现在税务局说我们个税23年没有按实申报,要求我们补,我们应该怎么补?是把23年人员重新申报吗?
老师现在开始建账,以前没建过账,那么银行公户余额怎么接着做账
老师,我想请教你一个问题,就是我这边有一个个体一直是核定征收的,这里1月自动转为查收征收,之前没有注意到我同事1.24日开了两张发票合计2540元,然后昨天1.26重新申请定期定额申请,一直审核中没有下来,我需要先红冲这两张发票吗?等核定结果出来再开票吗?
那为啥科长要求我们把进项也算上呢