转为营业外支出科目

我公司为出租不动产,每年的7月份为承租方开具增值税专用发票,金额419047.62元,税额20952.38元,收入按月分摊确认收入,请问每月如何做分录?并未收到钱,现在开具了这份发票,也还未收到钱,请问又该如何做账
建筑公司未收到发票,入库,借原材料 暂估入库 100元贷应付账款100元。 出库,借工程施工 100元 贷原材料100元,后期我收到这个发票了,发票金额是100元,进项税额是20元,该怎么做分录
审计人员审计某公司银行存款发现,12月31日银行存日记账余额为133750元,银行对账单余额为137000对后发现以下达账:(1)12月29日委托银行收款12500元,银行已入账,公司尚未收到收款通知单;(2)12月30日司开出现金支一张400元,银行尚未入账(3)12月30日银行代公司电费250元,公司尚未收到付款通知单:(4)12月30日公司收到转账支票16000元,银行尚未入账。要求:指出审计人员如何进一步开展审计工作。
审计人员审计某公司银行存款发现,1231日银行存日记账余额为133750元,银行对账单余额为137。对后发现以下达账:(1)12月29日委托银行收款12500元,银行已入账,公司尚未收到收款通知单;(2)12月30日司开出现金支一张400元,银行尚未入账(3)12月30日银行代公司电费250元,公司尚未收到付款通知单:(4)12月30日公司收到转账支票16000元,银行尚未入账。要求:指出审计人员如何进一步开展审计工作。
建筑公司开出去的发票金额如100万,收到100万已做账 后面审计下来需退回10万给业主,发票已开出没退不能充红,税已交,退回的金额如何做账务处理?
老师,前任会计报表没有重分类,我期初建账能重分类吗?重分类后,差别好大
你好 老师 空运货物(走国际快递)报关可以用FOB吧?
建筑公司开出的销项发票票面金额225400元,审计到账金额224939.6元,差额60.4元未到账,以后也收不到这笔,请问会计如何做账?
老师,12月份收了一张5万的劳务费发票,入了项目成本了,现在发现发票开错了,2026年1月作废重开,那我入了成本的怎么处理?
老师,请问如果我私购置一批货物用于出口,这个专票不抵扣用于退税,这个进项怎么做账啊
你好,请问一下,我们公司租的办公室花了一笔2000多的装修费,跟一笔7000的广告制作安装费,这两笔费用怎么做账?要记入长期待摊费用吗
提问 老师 建筑企业 工程项目上的 2024年的发票还可以入账吗
老师你好,我母公司在建工程子公司用的了,现在要给子公司,如何入账
放弃免税 做免税不退税 已经做了退税勾选的会计分录怎么写
上个月出货300万未开票,每个月发票额度200万,那可以这个月开150万左右,下个月再开 150万发票吗?
如果发票是19年开出的,23年确认有10多万收不到,也是做营业外支出吗?
是,也是做营业外支出