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建筑公司开出的销项发票票面金额225400元,审计到账金额224939.6元,差额60.4元未到账,以后也收不到这笔,请问会计如何做账?

2026-01-28 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-28 15:23

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快账用户2425 追问 2026-01-28 15:27

如果发票是19年开出的,23年确认有10多万收不到,也是做营业外支出吗?

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齐红老师 解答 2026-01-28 15:28

是,也是做营业外支出

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2026-01-28
你好,退回去的是什么业务的?
2022-12-08
借:应收账款 419047.62/12%2B20952.38 贷:营业收入 419047.62/12 应交税费-应交增值税(销项税额)20952.38 以后每月分摊确认收入 借:应收账款 419047.62/12 贷:营业收入 419047.62/12
2020-09-23
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
2021-05-26
借原材料贷工程施工100,借应付账款贷原材料100 借原材料100进项20贷应付账款,借工程施工贷原材料。
2020-12-16
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