需要再25年做5000的费用

老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
老师您好,我公司刚成立,成本费用较少。去年12月末收到2021年的一笔全年收入,12月已经开发票,增值税要正常交了,但收入太多企业所得税交的多,所以我想12月把这笔钱做预售货款,2021年分月确认收入,这样可以吗?
老师你好,我想问下,我公司去年的房租费因为没拿到发票,就挂着,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接无票进去了成本,谁知道10月份给取消了核定,那么我想知道,这笔费用是不是要去开票回来入账,但是按照权责发生制,这笔费用也不能进入今年的费用里面呀,老师,这样的情况,我该怎么处理,直接调整去年的未分配利润吗?
老师,您好!我在去年用银行预付了一笔招待费用,今年收到发票发现开票日期是去年的,我想把发票补入在去年,补录的科目是借:管理费用,贷:应付账款。这样的话今年应付账款的初始余额就要更改为0,那我对应还要更正哪个科目呢?
老师请问下,12月的电信费是分两次扣费的 一次是12月25号扣1-25号的, 然后1月初扣26-31号的,所以现在只扣了一笔,金额150,发票要1月份才有,本月做分录借:预付账款150,贷银行存款150,明年收到发票 了,借管理费用A,进项B, 预付账款150,银行存款C,这种跨年的这样做合适吗?要不要本月暂估电信费呢?
请问当月认证的进项大于销项时,这个差额计入什么科目呢?要怎么做会计分录?
老师我们是砂石生产加工销售企业,私人客户从我们这里拉沙卖给建筑工地上,建筑工地问私人客户要发票付款,私人客户跑来找我们开发票,这种情况能开发票给工地上吗?
老师,您好!12月收到两笔预付26年半年的停车费,收到发票忘记了直接进了25年费用,将近一万这样,想问下需要更正为26年的费用吗?
老师,我们欠A公司货款,B.公司欠我们钱,我们欠A公司的钱由B公司换,我们单位账务上怎么处理?
你好,对方给我们开旧仓库货架税务那边显示简易计税了,但是我们想让他开13的增值税,这个怎么办
个体户收货款,对方把货款公户转到个体私户可以吗?
这个月发给会计工资17517元,怎样申报个人能节省点税费,有一个孩子的附加扣除2000
老师,前任会计报表没有重分类,我期初建账能重分类吗?重分类后,差别好大
你好 老师 空运货物(走国际快递)报关可以用FOB吧?
建筑公司开出的销项发票票面金额225400元,审计到账金额224939.6元,差额60.4元未到账,以后也收不到这笔,请问会计如何做账?