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老师,您好!我在去年用银行预付了一笔招待费用,今年收到发票发现开票日期是去年的,我想把发票补入在去年,补录的科目是借:管理费用,贷:应付账款。这样的话今年应付账款的初始余额就要更改为0,那我对应还要更正哪个科目呢?

2022-05-06 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-06 16:54

你好;    你这个费用是21年的还是22年的;这个要考虑处理 走以前年度损益调整科目处理的   

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你好;    你这个费用是21年的还是22年的;这个要考虑处理 走以前年度损益调整科目处理的   
2022-05-06
你好,同学 如果未来不付款,现在核销余额的话,要冲掉的,用以前年度损益调整科目
2024-04-12
你好,去年的做得没错,来的发票再本年度计入未分配利润一正一负就可以的
2023-02-11
借:费用类科目(或原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 如果是专用发票,一般纳税人就可以抵扣进项税,如果是普通发票,没有第二行分录。
2021-10-15
去年开票是1%开票 今年红冲后 还是按照这个税率开具 不能改
2022-04-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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