这个开不开发票都可以 不开发票可以做无票收入

老师,我单位是一般纳税人 我单位卖了一个二手车,按道理来说要交13%的增值税,如果我系统里面有没有抵扣的进项发票,我可以用来抵扣这个应交13%的增值税吗
我们是卖二手车的,卖给个人了,二手交易市场给我们买卖双方开了二手车销售统一发票,我们该怎么入账呢?按照几个点交增值税。
老师,我们是一般纳税人,2016年购买了一辆二手车,取得二手车销售统一发票,没有抵扣进项,现在销售这辆车,增值税税率应该按照13%,还是按照3%减按2%缴纳呐
老师您好,我们公司是一般纳税人,卖给个人一个二手车开了一张13%增值税普通发票,又开了一张二手车销售统一发票,那么这个税怎么交啊?第二张二手车销售统一发票用交税吗?
老师,我们单位往外销售车辆开具了发票,交了增值税之后,那个二手车那边开的统一的销售发票那边我们就不需要再交任何税了吧?
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
那如果我们单位再另外给这个个人开一张13%的普通销售车的发票的话,税就显示了,但是这个收入会不会合计了两遍呀?它这个销售者统一发票价税合计35万,现在我这税务平台上已经能看到了,我在开一张这个收入是不是重复了呀?
不会 还是交一次税款 机动车发票的那个是拿来过户的,不交税
我是说我们不含税的收入,是不是多记了一回二手车销售统一发票?那个我看见也记了,收入里头了,然后我们再开一张,再记收入一遍,会不会重复呀?还是我申报增值税申报表时候那个二手车销售统一发票那35万是不计入收入里的?
不多不多,你只做一个交税要交一次 不重复,一个是拿来做帐,一个是过户的 申报增值税的二手车发票不要再填写350,000了,你已经开了发票,按照发票的来就行