你好,理论上算2月入库

老师,我们的原材料暂估入库了,领用的时候也是按暂估入库的价格领用,做成产品之后,我们是放入固定资产里面摊销呢,下个月开出票来全部红冲,重做?
老师,销售成品油企业 。我购入的油对方税号给开错了,1月份开的票,我2月做账时才发现,但是我库里没有库存了,我得入到1月份里边。我怎么写分录呢
老师,我2021年5月暂估入库了一笔材料,但是我2022年3月才收到发票,我从2021年5月后就没有重新冲红又重新暂估,这个有影响吗?
老师,请问我当月暂估入库了产品,结转了成本,次月只需要把暂估入库的冲销掉,做正确的入库分录就可以了吧,结转成本还需要再冲销掉再重新结转一次吗?
老师,公司采购量大,购买的固定资产入库了,出库时当月统一做了成本,我启用了固定资产模块,购进入库:借固定资产10万,贷银行存款10万,后续折旧系统会自动折旧,但领料时会做分录:借制造费用10万,贷原材料10万,这重复算成本了,改怎么入账才不重复算成本