1.U8删除卡片操作:一般来说,在U8系统中,选择“固定资产”-“卡片管理”,在卡片管理页面,可以根据条件筛选出需要删除的卡片,然后点击右上角的“删除”按钮进行删除操作。 2.固定资产反结账的影响:如果进行了固定资产反结账,那么7月及其之后几个月新录入的卡片都会被取消,需要重新进行录入。对于已经计提折旧并结转的月份,反结账后相应的折旧凭证和结转凭证也会被取消,需要重新生成。因此,在反结账后,需要重新检查所有相关的固定资产数据和凭证,确保其准确性和完整性。 3.其他注意事项: 在删除卡片、凭证或进行反结账操作时,务必备份数据,以防数据丢失。 重新结转固定资产和重新计提折旧可能会影响当月的利润,具体影响程度取决于固定资产的金额和折旧的计提方式。因此,在进行相关操作前,需要进行充分的账务处理和数据核对,确保对利润的影响最小化。

甲公司主要从事小型电于消费品的生产和销售,产品的销售以甲公司仓库为交货地点。甲公司日帝交易采用自动化信息系统(以下简称系统)和手工控制相结合的方式。B注册会计师负责审计甲公司2008年度财务报表。B注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的甲公司情况及其环境,部分内容摘录如下(1)由于2007年销售业绩未达到董事会制定的目标,甲公司于2008年2月更换了公司负责销售的副总经理.(2)甲公司主要竞争对手于2008年末纷纷推出降价促销活动。为了巩固市场份额,甲公司于2009年元旦开始全面下调了主要产品的建议零售价,不同规格的主要产品降价幅度从5%到20%不等.(3)甲公司于2008年7月完工投入使用的一个仓库被有关部门认定为违章建筑,被要求在2009年6月底前拆除。(4)2008年年初,甲公司启用新财务信息系统,并计划同时使用原系统6个月。由于同时运行两个系统对甲公司相关部门人员的工作量影响很大,2个月后,甲公司决定提前停用原系统。任务要求:针对上述资料,请逐项指出资料所列事项是否可能表明存在重大错报风险。如果认为存在,请简要说明理由,并分别说明该风险是属于财务报表层次还是定层次。
7月录入的车辆卡片现在说不入账了,1.删除卡片2.删除凭证3.重新固定资产结账4.重新折旧5.重新结转 那么现在有几个问题该怎么办? 1.U8删除卡片在哪操作 2.固定资产反结账是不是7月后续几个月新录入的卡片都会没有了,需要后续每个月重新录入 3.还有别的需要注意的吗?对利润影响大吗?
华强股份有限公司主要从事小型电子消费品生产和销售。产品的销售以华强股信有限公司金库为交货地点。华强股份有限公司日常交易采用自动化信息系统和手工控制相结合方式。注册会计师赵东负责审计华强股份有限公2023年度财务报表赵东在审计工作底稿中记录了所了解的华强股份有限公司情况及其环境,部分内容摘录如下:(1)由于2023年销售业绩未达到董事会制定的目标,华强股份有限公司于2023年1月更换公司负责销售的副总经理2)华强股份有限公司主要竞争对手于2023年年末纷纷推出降价促销活动。为了开固市场份额,华强公司于2024年元旦开始全面下调了主要产品建议零售价不同规格的主要产品降价幅度从6%到20%不等(3)华强股份有限公司于2023年7月完工投入使用的一个仓库被有关部门认定为违章建筑,被要求在2024年6月底前拆除4)2023年年初,华强股份有限公司启用新财务信息系统,并计划同时使用原系统6个月。由于同时运行两个系统对华强股份有限公司相关部门人员的工作量影响很大,1个月后,华强股份有限公司决定提前停用原系统。要求:如果存在重大错报风险,简要说明理由,并分别说明该风险是属于财务报表层次还是认定层次
老师,我们25.3月直接支付的24年12月份的工资 当时分录为: 借 管理费用-工资 3万 贷 银行存款 3万 然后现在26年5月了。我刚更正申报了了24年汇算清缴表A105050,,已经更正成功了, 然后我又去2025年反结账,找到25年3月发放24.12月工资的凭证,并修改此凭证,, 仅吧 25.3月支付24.12月时的 借方 管理费用,,改为以前年度损益调整科目,别的没动,,然后过账,额外结转了一张更正后的损益凭证,当然原来结转过得损益凭证我没动也没删!最后结账! 1、我更正完后,那我已经在电子税务局申报过的25年年度财务报表是不是需要重新填报? 2、25年财务报表,资产负债表表和利润表,我需要怎么在原表基础上改? 25年汇算时,这3万就当不存在,都不算入账载,实发,税收金额中。 以上操作是否正确,
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
能不能12月做红冲然后把折旧额也红冲,但是这样卡片没法删除
现在我返账到7月份还是没法删除卡片呀?是什么情况
那你问问售后看看
是不是把6月份的固定资产反结账就自动删除7月的卡片了
你这个我现在不确定 你可以试试 如果没删除就问售后
好的谢谢您
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