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老师,支付给一线员工的雇主责任险是按年购买,购买时计入预付账款,现需按月摊销,税金是否按比率分摊到每月,如中途有退回保险(人数减少而退保),是否相应贷方冲减成本。

2026-01-29 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-29 14:12

同学你好, 你家不是一般纳税人的话, 价税合计按月摊销,计入制造费用—保险费, 如果是一般纳税人的话, 税金在拿到发票当月 直接全额抵扣。

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快账用户4239 追问 2026-01-29 14:15

老师,没太明白,我家是一般纳税人,如果是1月拿到发票,借:制造费用(应该是不含税金额),应交进项,贷:预付账款,那我摊销时如何写分录及金额

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:22

我给你把分录都写出来

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:23

购买时,假如 1000元 借:预付账款 884.96 应交税费-应交增值税-进项税 115.04 贷:银行存款 1000

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:24

按月摊销=884.96/12=73.75 借:制造费用-保险费 73.75 贷:预付账款 73.75

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快账用户4239 追问 2026-01-29 14:27

好的,老师,如果中途保险有部分退回,是不是借:银行存款,贷:制造费用

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:28

对的,同学,完全正确

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快账用户4239 追问 2026-01-29 14:56

老师,那退回发票怎么处理,之前在预时已开票,并已抵扣

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齐红老师 解答 2026-01-29 15:13

你是否在问 如果退保时,对方同时也给你们开了红票

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齐红老师 解答 2026-01-29 15:14

分2种情况 1种时,最后保险到期时,清算, 退回保险费来, 你就按照 你上面写的分录做账 同时,把进项税给红冲了

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齐红老师 解答 2026-01-29 15:16

另外一种情况是: 中途就退回来了 那么, 你可以把 分录 做相反的 借:银行存款 贷:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税

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齐红老师 解答 2026-01-29 15:16

第2种情况下, 根据 预付账款的余额重新在剩余月份,平均分摊

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快账用户4239 追问 2026-01-29 16:59

发票第一次付款时就全额开出,中途退部分保费,发票保险公司未红冲,还是第一次购入金额,我是不是借:银行存款 100(退1人保费)贷:制造费用 94,贷:应交税费-应交增值税-进项 6

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齐红老师 解答 2026-01-29 17:02

这样处理没问题的,

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快账用户4239 追问 2026-01-29 17:03

现金流归集为哪一类

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齐红老师 解答 2026-01-29 17:09

经营活动现金流中的支出的 【 第1项】里。 虽然,它是进账,但是,可以看作是 支出的对冲

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快账用户4239 追问 2026-01-29 17:15

购进劳务,货物?我还准备走其他经营活 动

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快账用户4239 追问 2026-01-29 17:17

我们公司这个分的很细,可不可是销售商品、提供劳务下的其他收入

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齐红老师 解答 2026-01-29 17:24

我觉得填写 【经营活动支出的 其他支出】更合适, 我把各项说明发给你看,

我觉得填写
【经营活动支出的 其他支出】更合适,

我把各项说明发给你看,
我觉得填写
【经营活动支出的 其他支出】更合适,

我把各项说明发给你看,
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齐红老师 解答 2026-01-29 17:26

其他支出里 有【保险费】 那么,退回保险费,我认为 还是 选择这个比较好

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同学你好, 你家不是一般纳税人的话, 价税合计按月摊销,计入制造费用—保险费, 如果是一般纳税人的话, 税金在拿到发票当月 直接全额抵扣。
2026-01-29
你好,学员,这个题目有点乱,是完整的吗
2022-06-13
您好,同学,您的问题表述的不完整哦--
2023-03-26
你好,学员,稍等一下
2022-10-31
同学你好 这个都有发票吗
2022-12-20
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