设备的税率是13%,安装按简易计税3%

请问老师我一般纳税人提供的是技术服务的同时提供设备安装,我开票的时候安装费不单独开税率是多少
老师好,我公司是工程公司,预备和甲方签订一份设备安装9%税率的合同,设备是我公司采购并安装的,合同名称定为“设备采购安装合同”,请问这个合同名称税务局是否符合工程安装9%的合同?
设备采购和安装合同中,如果要求采购和安装服务分开开具发票,税率是采购按13%,安装服务9%的税率来开吗
合同里面是有空调设备以及安装材料和安装费报价,开票设备开13个点,其他的材料和安装费统一开安装服务9个点的,这种可以吗?一个合同两种票。不可以的话应该怎么开,没有材料进项票
老师,我们单位销售机器设备,它的安装费能不能在合同中单独载明,然后开安装费的发票,销售设备和安装费税率不一样
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,设备和安装一起开专票是13%的税点,3700元/台*65台=240500元,现在要拆开按设备2900元/台*65台=188500元开票,另外(3700-2900)*65台=52000元,但是想将这单台差价800的税率3%与13%的税率差额再让对方开一些发票,这部分税率差额海能让对方多开多少发票呀?
没法虚开发票的,按交易金额据实开票
如果以上价格都是指的价税合计的金额看价税合计单台差额800元由13按3%开具产生的税额可以再多开多少票呀?老板让算一下,让对方给我们开,老板找我算呢
开票是根据合同总额开票,没法另外算金额的哈。合同金额是多少就开多少
老师,设备和安装一起开专票是13%的税点,价税合计单价3700元/台*65台=240500元价税合计,现在要拆开按设备2900元/台*65台=188500元价税合计开票,另外(3700-2900)价税合计*65台=52000元,但是想将这价税合计是单台差价800的税率3%与13%的税率差额再让开一些3%税率的发票的话,老板让核算一下这部分差额产生的税率还能让对方多开多少3%的发票呀?
合同金额是固定的,不能叫对方虚开进项的