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预支领导的差旅费,由办公室人员负责买票。需要走什么流程 财务支付啊

2026-01-31 08:44
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-31 08:45

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齐红老师 解答 2026-01-31 08:49

您好,1. 领导填《出差申请表》,写明事由、时间、地点、交通方式、预计费用,按规审批。 2. 办公室填《借款单》,借款人填领导(实际出差人),经办人填办公室人员,附《出差申请表》审批,交财务付款。 3. 办公室凭审批件买票,留好车票等原始票据。 4. 领导返程后,整理《出差申请表》《差旅费报销单》、原始票据,按公司流程完整审批(含部门负责人、财务等)。 5. 财务审核票据和金额,多退少补,并冲销借款。 预支时: 借:其他应收款-领导 1000 贷:银行存款 1000 报销时(假设车票800): 借:管理费用-差旅费 800 借:库存现金/银行存款 200 贷:其他应收款-领导 1000

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2026-01-31
收付实现制 50000-550-126000-1500-2000+44000-2000+60000-2000 权责发生制 5000-550-2440-10000+50000-2000+10000
2022-10-06
您好 1)1日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金2000元。 借 库存现金2000 贷 银行存款2000 2)2日,企业用现金支付购买办公用品费用400元。 借 管理费用400 贷 库存现金400 3)3日,采购员张明去湖北采购材料,委托银行办理外埠存款10 000元。 借 其他货币资金10000 贷 银行存款10000 4) 5日,销售人员陈玲从财务预借差旅费1000元,财务以现金支付。 借 其他应收款10000 贷 库存现金1000 5)9日,企业收到南昌利华公司上月所欠货款12 000元的银行转账支票一张。企业将支票和填制的进账单送交开户银行。 借 银行存款12000 贷 应收账款12000 6)10日,陈玲报销差旅费1200元,财务以现金补付余款。(7)18日,采购员张明用外埠存款购买材料,实际支付材料价款6 000元,增值税780元。(8)20日,张明返回企业时,银行已将多余款项3 220元退回企业开户银行。(9)31日,企业对现金进行清查,发现现金短缺600元。原因正在调查。(10)31日,发现短缺的现金是由于出纳员张华的工作失职造成的,应由其负责赔偿,金额为300元,另外300元没办法查清楚,经批准转做管理费用。
2024-06-26
你好具体问题是什么
2022-07-02
你好同学,请问题目是?
2022-07-04
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