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大学生王红应聘到家香酒业公司从事出纳工作,在经过了一个月的短暂培训后,熟悉了出纳岗位的工作职责及主要工作内容,于2019年8月末接管出纳工作,该公司2019年8月末库存现金余额为2000元,9月发生有关库存现金业务如下: (1)9月1日,签发现金支票一张,从银行提取3000元以备零星开支。 (2)9月4日,行政办公室购买办公用品,以现金400元付讫。 (3)9月10日,销售部李华出差,预借差旅费1500元,以现金支付 (4)9月12日,李华出差回来报销差旅费1800元,差额以现金补付。 (5)9月20日,清查库存现金短缺100元,原因待查。 (6)9月21日,现金短缺原因查明,为出纳员王红工作失误造成,由其负责赔偿,尚未收到王红赔款。 (7)9月23日,收到王红现金赔款。 (8)9月末,该公司库存现金余额应为多少? 要求:根据上述业务(1)—(7)编制会计分录,并计算月末库存现金的余额
实训四(一)目的练习并掌握生产过程的核算。(二)资料环宇工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%;购进国内旅客运输服务可认进项税额。2019年9月发生下列经济业务:1.1日,生产AI产品领用401材料500千克单价40元;402*材料200千克2.3日,财经文员刘力预借布置会议场地费800元,用现金付。3.4日,生产车间购买办公用品300元(含税)用现金支付取得增值税普通4.5日,用银行存款支付第四季报纸杂志订阅费3000元(含税)取得增值税5.5日,从银行提取现金10000元,备用。6.5日,由银行代发工资40000元。79日,用现金支付管理部门办公用品费400元(含税)取得增值税普通发票8.12日,财经文员刘力报销会议用品费760元(含税)退回余款40元,取得发票。9.15日,生产AI产品领用401材料200千克,单价40元,403材料600千克等生产车间领用403材料300千克,单价15元;管理部门领用404材料300千克;10.25日,厂长李平出差,预借差旅费12000元,用现金支付。11.29日,李平出差回来,报销差旅费12100元,超支10
材料一:某市财政局对广发公司年度财务工作进行检查,但广发公司领导以“财务部门负责人出差”为由予以拒绝,后经多方协调,财政局对该公司进行了检查,检查时,发现如下问题:(1)2月15日,公司从外地购买了一批货物,收到发票后,经办人员王某发现发票金额与实际支付金额不相符,便将发票退回给出具单位,要求对方重开。(2)3月20日,公司从事收入、支出、费用账目登记工作的吴某休产假,公司决定由出纳员李某临时顶替一下其工作,并按规定办理了交接手续。(3)广发公司将出售废料的收入不纳入企业统一的会计核算,而另设账簿进行核算,以解决行政管理部门的福利。(4)广发公司以虚假的经济事项伪造了会计凭证和会计账簿,并据此编制了财务会计报告。(1)该公司领导拒绝的做法是否正确?请说明理由。(2)王行更改金额错误的做法是否正确?请说明理由。(3)由出纳李某顶替吴某的工作的做法是否正确?请说明理由。(4)司务理方法和制务会计报告为是否正确?请说明理由。
项目一:货币资金业务原始票据任务1:2019年12月1日,哈尔滨红叶家具有限公司财务部门开出现金支票一张,从银行提取现金10670元用于发放工资。要求:填写现金支票、盖章、编制记账凭证(提供现金支票1张)任务2:2019年12月4日,哈尔滨红叶家具有限公司出纳员将收到的现金5963元销售材料款存入银行。要求:填写现金交款单、识别银行返还联次、编制记账凭证(提供现金交款单1张)任务3:2019年12月4日,哈尔滨红叶家具有限公司销售部高盼盼出差预借差旅费3600元,参加产品谈会公司以现金支付。要求:填写借款单、相关人员签章、编制记账凭证借款单年月借款部门姓名事由借款金额(大写)万佰拾元角分部门负责人签署借款人签章凡借用公款必须使用本单二、第三联为正式借据由惜款人和单位负责人签章三、出差返回后三天内结算单领财务经理审核意见根据以上做会计分录
J旅行社2006年5月份发生部分经济业务如下。 1、 5月1日,组织济南—青岛二日游旅游团,游点有崂山、田横岛、石老人、青岛高科技园新区。豪华型大客车往返,提供三餐、门票、住宿、导游服务,20人一个团已组成,预计支出情况如下:豪华大客车往返计费2 000元,门票1 000元、餐费2 000元、导游工资200元、住宿2 000元。外加毛利率为6%,计算包价并收款,由业务部门将收取的现金和业务收入日报表转财务部门,进行账务处理。 2、 5月2日,导游张梅向财会部门预领旅游费8 000元,财会部门拨付现金后带团出发。 3、 5月4日青岛二日游结束,导游张梅回来报销各项游览费用7200元,旅行过程中,根据游客要求增加品偿风味费用2 000元,增加参观景点费用1 000元,加收10%的服务费后,由客人以现金支付,导游交回多余现金1 100元,结清导游预领款并结转成本。 4、 5月28日支付业务部门邮电费5 000元,水电费400元,办公费1 000元。 5、 5月29日支付房屋租赁费1 000元,低值易耗品摊销:业务部门200元、管理部门100元。设备折旧:业务部门1 000元,管理部门1 500元。 6、5月30日根据人事部门提供的工资单,业务部门应发工资8 000元,扣刘涛个人借款500元,扣其他600元,管理部门应发工资2 000元,扣李君借款50元,扣其他500元,会计部门提取现金、发放工资并分配工资,按有关规定提取有关各项费用。
急急急!內账中,怎么求利润?麻烦老师们一步一步详细讲讲。问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,每一款产品也只有老板心里知道成本价,不知道怎么核算这个成本。
老师,你好,请问收到稳岗返还,应该怎么做账?需要交什么税吗
麻烦问下账上的库存现金可以转到对公账上吗?
甲公司向银行贷款500万,2.8%利息按月结,然后向与乙公司合作公司承担利息,约定3%,付银行贷款利息时借,其他应收账款/乙公司按3%算吗还是2.8%
银行贷款利息专票可以抵扣吗
老师,企友3e软件,在没交服务费的情况下,如何账套备份,将账套资料导到新电脑上呢
老师,我们跟物业签合同,然后把办公场所租一部分给别人了,但是我们进项房租费是普票,打算收租客不含税的金额不入账,这样公司亏吗?,怎么收才能覆盖我们交的税?
注册劳务个体户,主营水电工、木工、瓦工、油漆工,行业和组织形式选什么?经营范围选哪些?
老师:您好,请教下您—公司每个月支付的社保和公积金计入公司费用以及代付个人的,现金流量表都是计入现金流量表中的。经营活动 支付给职工以及职工支付的现金那类吗
问一下金包银需要交消费税吗
您好,1. 领导填《出差申请表》,写明事由、时间、地点、交通方式、预计费用,按规审批。 2. 办公室填《借款单》,借款人填领导(实际出差人),经办人填办公室人员,附《出差申请表》审批,交财务付款。 3. 办公室凭审批件买票,留好车票等原始票据。 4. 领导返程后,整理《出差申请表》《差旅费报销单》、原始票据,按公司流程完整审批(含部门负责人、财务等)。 5. 财务审核票据和金额,多退少补,并冲销借款。 预支时: 借:其他应收款-领导 1000 贷:银行存款 1000 报销时(假设车票800): 借:管理费用-差旅费 800 借:库存现金/银行存款 200 贷:其他应收款-领导 1000
出差申请表有模板吗
您好,公司的电脑里有,要不您周一联系我一下好不好