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老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗
1.甲公司为制造企业,增值税一般纳税人,原材料核算采用实际成本法。2016年×月份发生下列交易与事项:1、x月2日,从乙公司购入N材料,增值税专用发票列示N材料货款金额为×X元,增值税xxX元,款项尚未支付。2、x月3日,从银行提取现金。3、x月5日,通过银行存款支付乙公司货款。4、x月7日,行政部报销业务招待费。5、x月8日,总经办报销差旅费。6、销售w产品一批,货物已发出。7、x月10日,从丙公司购入机器设备一台。8、通过银行存款缴纳上月代扣的个人所得税。9、x月18日,以银行存款支付修理费。10、生产车问本月领用材料。11、计提本月固定资产折1日费。12、收到银行存款利息。13、计提本月工资。14、通过银行存款支付广告费。15、提本月城市维护建设税等。要求:1.根据上述资料进行计算分析,逐笔编制各交易或事项的会计分录。(该题除“应交税费”外,其他科目不要求设置明细科目)2.标出在u8总帐系统---凭证处理中需要“出纳签字”的分录。会计分录我会呢,就是最后一题标出要签字的我不会,教教我老师
老师,我们公司是中药材批发公司的,都是高端药材,我也是刚来这家公司的,我一进来就发现公司以前经常搞接待赠送药材给别人的,这个赠送我记得中级上面不是说赠予不是视做销售,就正常做销售收入分录,销项税,做无票收入这样吗?但是我进来之前公司这个赠送一直什么也不做的,就只是备注下这些货的往来而已,然后实际库存跟账上的库存是不一致的,这个月我又发现老板赠送给人家了,因为我们年营业额上亿的,这样不是代表偷税漏税少缴收入了?然后因为我们公司营业额很大,税务局经常问我们要预交多少税的,又总是查账的,这样我进来这里风险大吗?因为我们的金额实在太大了,这样一不小心操作错啥就感觉好怕
你好老师我们公司是做不干胶材料,离型膜这些材料的,老板有3家公司,A公司老板绝对控股,BC家公司也是直接管理但法人不是老板本人,各自独立,A公司库存会销售给B公司,B公司在把材料卖给另外一家客户,C公司是小规模也是做同样产品的,1.后面A公司叫C公司开普票过来,这样可以?开经营范围以内的.2.公司的现金流很多这个应该怎么处理好些3.成本材料进项很多,库存也有,收入有1600多万,企业所得税利润大,成本发票少怎么处理比较好4.公司因为材料成本有,但是费用成本缺乏,因为公司有一些材料包装盒子和胶管,拉型膜这些东西可否做公司的费用支出呢?
1:收到A材料商发票366500给B公司 2:B总公司需开票给C公司366500 除非市场行情变化、产品更新换代、清理库存等原因材料以进价销售,这种平进平出在税务上是被认可的,但需要提供材料佐证 若无正当理由,否则查到了会被认为存在人为调整价格以转移利润逃避税收或虚开发票 为规避税务风险,所以此次开票加价15%,366500(1+15%)=421475 加价部分54975增加的增值税及附加税印花税需要 由于多收到54975的进项发票,就会相应的少交增值税附加费 所以此次加价15%并没有额外增加税收成本,只额外交一个印花税,大概105元。请问这105是怎么算出来的
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出吗
老师好,公司果园承包收租金的话一年80000元,这个怎么开发票,都缴纳什么税种
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
老师,企业现有职工60人。 招聘1名残疾人是否可以享受免交残疾人保障金呢
请问懂孝彬老师在线吗?
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,事务所说没有加班费,但是有项目提成3%,说按合同金额的3%,那是不是按收审计费的合同金额啊,我问人事,他也不回答
老师您好,请问领料人,签字领料单,主要领的是备品备件,这个领料人签字了,领料用途需要写吗?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
您好,会查。 风险点:公账进、私账出;月缴税仅10000%2B元,税负率显著偏低;库存账实严重不符。 刑事立案标准:偷税数额≥50000且占各税种应纳税总额10%以上。 处理构成:应补税额+应补税额×0.0005×滞纳天数+应补税额×(0.5~5)。 免责条件:经税务机关依法下达追缴通知后,在规定期限内足额补缴税款、滞纳金、罚款;且五年内未因逃避缴纳税款受过刑事处罚,也未被税务机关给予2次及以上行政处罚。
关键是老板根本不听,他们说企业是亏损的没有钱交税
这个我懂,我打工也不想交个税,但这是必须交的,不交以后就是补税交滞纳金
现在库存600多万,数据大不大,应该如何库存数据不大的话可能也难查到,除非稽查
您好,我们实际是多少库存呢,税务不急的,啥时查到假账了,以前的税全补上,还有滞纳金的
可能300多万,但是我们生产的的纸箱纸板,库存实物看上去也比较多的
哦,只要账实相符,多少库存都是没有风险 我们一年盘点几次
我们没有盘点,算成本是按生产出来的纸板的平方乘以购进原纸的单价来计算耗用的原材料原纸成本,所以购进的原纸少掉耗用的就是剩下的,这个原纸太大了,也没法盘,都没盘过
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哦哦,这个耗用原材料的思路对的,我们总得半年盘一次吧 东西如果被偷了,我们都不知道
如果库存原材料数据大的话,我可不可以做一张虚拟的凭证用原材料抵给个人借款,减小金额,不用做税金,万一税务问起我可不可以解释为拿材料抵借款了,因为还没有确定以后要不要还款收回,所以没做稍项,这样可以不
您好,当然不可以,抵债也要交销项税的
那老板都是从公帐进材料,从私帐销售的多,又不想多交税,说了多少次了他们都不听,库存材料越积累越多,我怕税务看数据大会来查,如果不想办法减少,那我怕再过一段时间都呆不下去了
过年后找找机会,这个出事是迟早的事, 咱没有参与虚开发票吧,上面这个情况对财务 的影响没能虚开票风险大 这个只是企业要补交税,滞纳金
好吧!我等如果被查到再说,因为现在的财报是一个季度报一次,一年就报个四五次,所以只要我没有风险,大不了裤查我走人,该交的该罚的公司自己去解决
被查是走不了的,税务要提供资料是财务提供的,要配合3个月