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老师,你好!我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完,不会多出,也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项,多出的进项我没做账,留到下个月抵扣再做,也相当于当月抵扣的进项,当月做为入库材料,当月结转成本,材料结存余额就没多少,但实际是有些进项还没入账,可以这么做吗

2022-10-12 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 22:20

您好 可以按您说的这样处理

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快账用户8726 追问 2022-10-12 22:48

那如果当月没有认证,可以当月结转成本吗

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齐红老师 解答 2022-10-13 07:16

如果当月没有认证,可以当月结转成本

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您好 可以按您说的这样处理
2022-10-12
23年进项到24年抵扣时再做入账库存商品再结转没关系的哈 真实业务的呀
2024-01-05
你好!对的了,你的是没错的。
2021-02-26
1,是的,不需要,直接做进项税额这个科目 2,购进的话不是收入是成本 借:主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 3,是的
2021-04-21
同学你好,应该对的。
2020-08-16
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