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找答疑的郭老师,谢谢

2026-02-02 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-02 12:58

在的具体的什么问题?

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快账用户3595 追问 2026-02-02 13:00

郭老师,今天2号刚发现1月份开出的一张专票13%开成3%的,而且我看增值税申报表中简易计税单独列一条计税了,这个应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2026-02-02 13:06

这个月红冲上一个月的增值税需要正常缴纳了

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快账用户3595 追问 2026-02-02 13:09

正常缴纳后,这个月红冲下个月申报时多交的税款再申请退吗?还是说可以直接抵下个月的税

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齐红老师 解答 2026-02-02 13:13

你看一下,应补税款是负数的话,就申请退税。如果是自动给你留底的情况下,你就留着以后抵扣。大部分是按照后者

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快账用户3595 追问 2026-02-02 13:17

这种退税好通过的吧?

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齐红老师 解答 2026-02-02 13:18

增值税的好退,这个属于多交

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快账用户3595 追问 2026-02-02 13:18

我在网上看到有人说这个月按照13%的申报,再红冲,下个月再处理,这种方法可行吗?

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齐红老师 解答 2026-02-02 13:18

你看一下你能保存了吗?大部分是不可以

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