到期合同上传会被驳回,无法佐证业务真实性,需补签有效期覆盖本次开票的补充协议 / 新合同后再上传,暂无法补签的话,用近期订单、发货单、收款凭证等真实履约材料替代上传。

老师,要查小规模连续12个月不过500万,这个怎么查呀,看开票软件上的发票统计数,是不含税的金额还是,价税合计开出去的金额,普票和专票一起加上的数吗?现在9月份,连续12个月是不是从2022年10月到现在9月,看这个期间的啊?
你好,老师,24年12月有笔异地交易,合同当时也上传税局,申请了批号,到这月才开的发票,这个账务需要调整吗?现在这笔预交税款产生了滞纳金,我是直接把票入到这月,还是需要调整24年12月的账务
老师你好,我这边是一般纳税人,季度缴纳印花税,我现在整理了每个月钉钉上他们申请的合同,发现有一个合同他是项目上的桥检车租赁合同,没有合同金额,我申报印花税的时候按5块钱先申报?但是我后期这个租赁的我可能是不清楚租了多少钱的,因为公司项目有很多,也有用到桥检车的,会有发票,我也不知道后期这个发票是不是对应这个合同的
老师有个公司23年签的施工合同。施工合同日期是23年-24年,然后甲方未付款,乙方也未开发票,25年甲方要求乙方开发票,乙方说税务局规定不能开去年发票,税务上有这个说法吗
反推本期应勾选抵扣的增值税进项税额合计数 的计算过程 中,若查到上期有留抵税额 ,那公示是不是变成这个了,本期的营业收入(本期增值税销项发票不含税金额合计数)×税负率+上期查到的留抵税额=本期增值税销项税额合计-本期应抵扣的增值税进项税额合计数(增值说进项税额要反推出来),是这个公式吧? 上期查到的留抵税额 在等号左边我不确定是加上还是减去了?之前问过老师没讲明白,所以问问你
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息