拆分待入库和实际库存管理,合同签完记采购待入库台账 / 虚拟仓(不增实际库存),货物实际到仓立刻做暂估入库同步实际库存,发票到后冲暂估做正式入库(仅调金额不调库存数量);系统里分开展示实际库存 / 在途待入库量,无系统就用 Excel 做 2 张联动台账,实现库存实时准确,财务也合规

老师,您好。我们是商贸公司,购买回来的包装桶其实在销售货物时已经一起销售了,以前入账时入的库存商品,进项发票抵扣了,与货物一起销售时没有单独计算结转成本,现在才发现账上挂着的库商品(空桶)已经没有了的。请问这种情况我应该怎么做会计处理呢?
红买了一台机器设备,对方发票5月31日开的(发票没到),机器是6月中旬到公司的。 请问一下: 因为发票是8月13日才到的,就是7月份的账都已经做完了,所以机器设备账上一直没有入账,更没折旧。那我9月初做账的时候,下面两种做法按哪种?①先机器入库按发票时间5.31入库,然后计提折旧7月份折旧,同时补提6月份折旧。 ②按6月中旬实际使用入库,然后只计提7月份折旧?
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,请问一下,我们是销售建材的公司,购货发票很多时候不能及时取得,一般付款时,借:应付账款,贷:银行存款,实际商品是已收到,我们继续销售,由于发票没到,就没有做正常入库的分录,这样就会出现负库存,这种该怎么处理啊
老师你好,我们是塑料包装行业,我们产品比较复杂,基本是定制,有按个卖的,有按公斤和卷卖的,然后不同的产品材质组合和厚度也不一样,我核算成本的时候,先按公斤统一换算单位,然后每个品按材质算出每个品的定额单耗来,然后按单耗算出分配率,再用我实际出库的材料去分配到每个产品,这样核算合理吗?
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?