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老师,我们企业有商务楼,然后有些门面对外出租的月底的时候核算这个电费的时候这个科目我怎么做帐?

2026-02-04 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-04 22:07

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-02-04 22:16

您好,一、电费由承租方承担(常见) 1. 按总表计量,统一结算 付供电局(含进项税,拆分自用/租户): 借:管理费用—水电费(公司自用) 其他业务成本—电费(租户部分) 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 向租户收钱: 开电费发票(视同转售): 借:银行存款/应收账款 贷:其他业务收入—电费 应交税费—应交增值税(销项税额) 不开票,用分割单(代收代付): 借:银行存款 贷:其他应付款—代收电费 付供电局时: 借:管理费用—水电费(公司自用) 其他应付款—代收电费(租户部分) 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 进项税转出(租户部分): 借:其他应付款—代收电费 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 2. 供电局分表到户 公司自用部分: 借:管理费用—水电费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 租户自理,公司不做账。 二、电费由公司承担(包干) 付供电局: 借:管理费用—水电费 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 向租户收钱: 借:银行存款 贷:其他业务收入—租金收入 应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户2654 追问 2026-02-04 22:32

老师您讲的太详细了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-02-04 22:33

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-04
1. 补记库存商品(确认历史成本) 需先核实该库存商品的原始成本(如采购价、生产成本等),假设金额为 1000 元:借:库存商品 1000贷:待处理财产损溢 1000 (后续需查明当初未入账原因,若为前期漏记,经审批后冲减 “待处理财产损溢”,如:借:待处理财产损溢 1000贷:以前年度损益调整 / 管理费用等 1000,具体根据原因调整) 2. 领用库存商品结转成本 根据领用用途(如生产领用、销售等): 若用于生产产品:借:生产成本 1000贷:库存商品 1000 若直接销售:借:主营业务成本 1000贷:库存商品 1000
2025-11-06
您好,您可以晚一个月认证,这个没有影响
2023-04-04
你好;你们确实没有任何业务才是0  ;如果你有业务  ;写0 是不合理的;你去看看上期数据营业成本有数据没有   
2022-07-11
您好!这些后勤的人是不能分摊的。因为根本没办法分。
2022-04-22
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