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老师,有个供应商发票开多了,而且是专票,让对方红冲,对方不想冲了,就写了一个放弃红冲的一个说明,说多的发票不要了,让我们公司自行处理,因为这个项目是简易计税,我也用不上这个专票,那我怎么处理?

2026-02-05 11:31

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同学你好 对的 最好是付款方写个说明
2022-01-10
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
同学,你好 可以开具红字发票的
2025-05-30
你好,那你需要问一下对方明确的拒绝理由的呢
2021-12-17
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