以前是你们的员工就计入福利费

老师好,请教一下:业务员在外国出差消费没有发票,请问可以用什么票据作为税前扣除的依据呢?比如在外国租房只有合同,支付转账截图,没有其他了
1、领导出国,在国外机场免税店买烟、酒、礼品,零食等(英文小票)可以直接计为招待费吗?2、领导出国,在国内机场免税店买烟、酒等(中文小票),如果要开发票也只能开个人名头,可以计入招待费吗?3、领导一人出国办理签证,250元/人,领导一共办了3个人的,是不是只有领导自己的可以计入差旅费,其他两人(不是单位员工)的计入哪里,也是招待费用吗?4、领导出国在超市买和水,喝的咖啡等,从数量上看都不止一人,而且我司有出差补助,那这样的费用是计入招待费,还是计入差旅费?麻烦老师分着回答一下,谢谢!
老师,我们单位从国外请来的专家,负责他在国内的衣食住行一切费用,不另外给其他工资,那他的机票和住宿费我是记到管理费用业务招待费呢还是研发支出资本化支出~专家咨询费里呢
老师,我们公司项目任务书上有专家咨询费,我们公司从国外请了一个专家 ,就是他所有回国的费用我公司都承担 比如说机票,住宿费,打车费过路费都等,没有额外的报酬,我平常做账是做到业务招待费里,这部分费用算不算是项目任务书上的专家咨询费呢?
老师,我们公司项目任务书上有专家咨询费,我们公司从国外请了一个专家 ,就是他所有回国的费用我公司都承担 比如说机票,住宿费,打车费过路费都等,没有额外的报酬,我平常做账是做到业务招待费里,这部分费用算不算是项目任务书上的专家咨询费呢?
个人在税务局代开经营所得的发票,核定了所得税,后面需要汇算么?
请问老师用个人所得税APP怎么设置电脑密码
老师请教一下 25年12月成立的公司,2026年才开始做税务登记,开始有人工工资 有个员工月薪四五千五提成2万 就应发工资合计24500,在自然人扣缴端申报是不是暂时不会产生个税?
朴老师,自然人增值税起征点不到1000元,含不含税?
老师,公司要转账给经员工,有一些费用要用备用金购买东西,银行公户要怎么备注
个人代公司付给我们货款,要签个代付协议吗?
来料加工型企业,只是免税,没有出口退税的,是吗?
举例子,我们公司叫小白,我们卖东西给小贾,小贾要开收据,交款单位写谁?
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
是公司员工
那请问老师要交个税吗?
那个不需要交个税的
请问老师为什么呢?谢谢
以前一直都没申报过个税的