借:银行存款
贷:预收账款
消费
借:预收账款
贷:主营业务收入

老师您好 我想问下 公司是电子商务公司 都是线上销售 比如有顾客是会员制的方式 会先充部分现金在账户 当月或者隔几个月在下单消费 金额不是特别大额 最多1万 很多几块几十块 然后是快递代收货款的形式 比如本次消费198+现金充值2,快递代收一共是200元 第二次消费100元现金充值抵扣2元,代收款98元 那我第一次可以做收入200,不做2元预收,第二次做收入98 累计收入还是298 这样的做账方式可以吗 (说明私账)
老师你好,请问有一笔分录,业主提前存了2000快给物业公司,然后我做了分录,借,银行存款2000 贷,预收账款2000 现在本月发生费用3000 直接用之前多的2000充,实际收了1000我分录怎么做?
老师,你好。我想请问一下,公司是开球馆的,有办理充值卡的业务,但是客户充值金额有赠送金额。例如:A充值10000赠送10000,每次消费扣卡200,按每月实际消费确认收入,那这个赠送金额该怎么做
老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
老师你好,麻烦帮看一下分录做得正确吗?工业企业公司7月计提电费分录,借:制造费用-电费148942.59元,贷:应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元,8月做账分录:冲减7月多计提电费:借:应付账款-电费17134.99元,贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费,借应付账款-电费131807元,应交税费-应交增值税(进)17134.99元,贷:银行存款148942.59元
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
我项附加扣除,房租这里没有填,2025年度都没填,2026年汇算清缴能给他退税吗?之前租房了
老师,省内跨区域施工是不是不用预缴企业所得税
所得税费用=当期所得税+递延所得税费用,举个例子详细说明一下递延所得税费用怎么算
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录