您好,这个是指零星业务,这种你申报劳务工资就可以

老师我想问一下我们和客户签订的音乐版权授权合作协议,我们需不需要交印花税?若果交的话我们合同上是没有金额的,那是按照每次开票的价税合计金额交吗?还有老师别人给我们提供劳务,但是他还没有给我们开发票,已经给他付款啦,那我们给他申报的金额是不是用申报的金额减掉税额等于我们给他支付的金额就对啦,他开发票的话,不含税的要按照我给他申报的那个金额开
老师,我们公司近期会跟一家美国供应商签订一份技术服务合同,合同总金额有几百万美金,比较大,如果就这么签,那么一次性支付的印花税按合同总金额做为计税基础,那就太不划算了。所以我们想要先签订一个大的框架协议,之后等供应商每完成一个阶段的服务,我们验收好服务再收到供应商发票,再按发票金额支付,每次支付都会配上当次阶段服务的小合同(相当于框架协议的附属合同),这样印花税就不用一次性支付了。我想问问这么安排OK吗?那么拟订框架协议需要注意什么?是不是框架协议一定不能涉及合同 金额?不能体现金额数据?请操作过的老师帮忙解答,谢谢!
公司签了个合同替另外一个公司做推广(对方给我钱我给对方开票,我们再充到微信小程序里发给用户)、在微信小程序里发的网络红包只要关注小程序的人都可以答题领,要不要交个税呢,(金额几块到百来块不等),红包总金额有几十万。发出去的钱没有发票会计分录怎么做,所得税能扣除吗?
请问老师我们公司和出租方(个人)签了租房合同,为的是给员工住宿,我们按照福利费要交个税,出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除!那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗?就可税前扣除了吧!
老师,比如一家公司要支付租金,房东为了不用交税,拿了自己名下的一些公司来接收租金,同时也用这家公司来与我们公司签订合同,每个月我们会正常打款到房东给的这家公司里,对方也给我们开票,开的是房租的发票,这个业务对我们公司有风险吗。
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
建筑业,在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办
我是建筑公司,一月份没到成本票,暂估20万的成本,2月份项目经理多报了200200块钱的成本,比暂估的多了200,导致应付账款余额在借方200元,这个怎么处理
建安行业,一般纳税人,税务风险预警,延迟确认收入,怎么处理?确实延迟了,甲方不认可施工方的完工进度,且不原意按工程进度付款,导致延迟开票,那么这种情况怎么处理?
开票收票的合同都要交印花税吗
建筑业,同一个项目,以前的外经证找不到了,又重新开一个外经证预缴税金及附件,同一个项目前后2个外经证有影响吗?
科技项目名单上没有的辅助人员可以放在这个项目上么
我们这种需要开发票是吗
这种你申报工资就可以