对方开来的发票是多少?200200还是20万

老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
2022年多暂估的一笔成本,那时候没钱缴纳企业所得税,现在2023年一月份怎么处理,发票肯定不来了,需要写什么分录?当时暂估的分录是借主营业务成本,贷应付账款暂估
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
我们公司今年7️进项票没到,就暂时进行了成本暂估:eg借:主营业务成本-暂估成本110w,贷:应付账款-暂估110万。后来发票分两三个月进来的,就陆续根据到账发票 先冲红对应金额暂估 重新做一笔结转成本的分录了(借:主营业务成本-暂估成本 -80w,贷:应付账款-暂估 -80w)这样对吗?最终11月份发票到齐了 但是剩余暂估30,实际只到10了,是不是也正常 先冲红30w的暂估,再做个10w的正常成本结转?
老师,年前公司没有取得成本发票,由于成本发票品类多,我年前分录如下 借:库存商品-暂估 200万 贷:应付账款-暂估 200万 借:主营业务成本-配件费 200万 贷:库存商品-暂估 200万 年后1月份开始陆陆续续取得,钢管,工字钢,建筑模版等材料的进项发票,我取得一张就红冲部分金额,再按发票金额入账,同时结转成本,这样做能行吗? 借:库存商品-工字钢 20万 应交税费-应交增值税(进项税额)0.26万 贷:应付账款-钢铁厂 借:库存商品-暂估 -20万 贷:应付账款-暂估 -20万 同时 借:主营业务成本-配件费 -20万 贷:库存商品-暂估 -20万 借:主营业务成本-配件费 20万 贷:库存商品-工字钢 20万
我是建筑公司,一月份没到成本票,暂估20万的成本,2月份项目经理多报了200200块钱的成本,比暂估的多了200,导致应付账款余额在借方200元,这个怎么处理
建安行业,一般纳税人,税务风险预警,延迟确认收入,怎么处理?确实延迟了,甲方不认可施工方的完工进度,且不原意按工程进度付款,导致延迟开票,那么这种情况怎么处理?
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老师:能不能帮我做一下政府会计分录,财务会计分录和预算会计分录,计提工资和支付工资的会计分录,帮我填一下
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