那个计入应付职工薪酬福利费,月底结转到管理费用福利费

付食堂买菜借管理费用福利费贷应付职工薪酬职工福利费对吗?
老师好,请教一下,员工食堂购菜及食堂用品放在应付职工薪酬--职工福利费。每月末,我都是按计提:管理费用--职工福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利费;2、支付菜金及其他用品时:借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:现金。可以吧
食堂伙食费,是不是要先计提到应付职工薪酬,福利费里面 借:管理费用 食堂伙食费 贷:应付职工薪酬 福利费,借:应付职工薪酬 福利费 贷:银行存款
老师,请问我们食堂支出分录是:借应付职工薪酬—福利费,贷银行存款,借管理费用—福利费, 幸福职工薪酬,如果我们收到员工交来的伙食费,我冲销福利费,是借方负数,还是贷方
老师好,请问食堂费用计入管理费用福利费,贷方记现金或者银行存款么,还是贷方应付职工薪酬—职工福利费
建筑行业的会计助理的工作一般干什么
利润表和现金流量表的勾稽关系
老师,你好,我想咨询下,我们有个出口业务,业务流程是我们卖货给国外客户,但这个货是从第三方物流那边走出去的,也是物流那边报关,我们没有报关,也没开票,但这个钱如果直接从国外客户打给我们对公账户会怎么样?
老师,建筑服务行业增值税税负7.2算高的吧,这个行业一般税负多少呢?
一般纳税人可抵扣的票证有哪些
在实际操作中,如何记账
在实际操作中,怎么开票
纳税申报的流程是什么
公司是做跨境电商的 三个店铺 怎么做才能合规?
老师,个税手续费节报返还,做账: 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费~应交增值税~销项税额 申报的时候填在附表1,6%的税率未开票收入里面,这样对不对?
贷方呢 科目是
借管理费用福利费 贷:应付职工薪酬福利费
这个钱 全部是老板拿给食堂师傅的钱 这个分录怎么写
食堂师傅来报销的
借:应付职工薪酬福利费 贷:其他应付款-老板
可以直接做应付职工薪酬 贷其他应付款吗
不能,需要过度一下的哈
老师好 伙食费 福利费 能不能用生产成本
直接计入管理费用科目