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当月销售出库,在以后月份核对后才开发票,在开票月份入账处理计收入,这种可以吗

2026-02-22 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-22 11:02

可以的,没问题的哈

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快账用户6732 追问 2026-02-22 11:12

入账是按销售发票所在月份确认收入哦

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齐红老师 解答 2026-02-22 11:14

是的,就是那样做就行

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可以的,没问题的哈
2026-02-22
可以的,没问题的哈
2025-03-11
你好! 可以的,没有跨年可以的
2020-08-12
您好!是的。正常就是这样。 其实你跨月开发票本身是不合规的。
2022-05-24
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
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