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你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗

2022-08-12 21:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-12 21:46

您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面

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您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
可以4月份不结转5月份一起结转
2023-05-06
同学你好 暂估的和卖出去的数量一样吗
2023-06-08
可以做一个暂估入库的,结转到主营业务成本 二月份红冲的时候一块红冲了就行。
2021-02-10
您好,10月份的成本那其实就是5月份的单位成本和10月份的数量
2022-07-15
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