
七月开办企业,购买了些办公用品,电脑,打印机,办公桌等等,发票还没给公司开,说十月份开,请问老师,我做七月账还是等发票到在做,如果做七月账,比如说打印机,借:预付账款贷:开办费-管理费 还有办公桌之类的金额达到三千以上了,可以做固定资产吗? 开办时都是现金做的
老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
老师我们开的银行公账版本过低,不能从电脑上导出电子回单,银行又离得远,可以直接导银行交易明细,然后打印出来做账吗?数据肯定真实的,做哪笔我就圈的哪笔金额出来,谢谢
请问老师,公司刚成立,没有实体,只是租赁房屋然后做贸易业务批发业,老板让公司所有布置的物件,如电脑,沙发,椅子,打印机等等都作为费用计入账里,可以吗这样?可以计入什么科目,管理费用-开办费还是其他科目?不可以的话是可以计入其他科目弄成可以的,还是根本就不允许?
老师,早上好,有一个问题想请教你。我们公交车因为公路修理需要绕道高速路行驶一段路程,过高速路需要缴纳高速过路费,网上支付了3万5元的过路费,现在这个过路费的发票联如果要打印只能一张张打印,打印出来的话一起是一千多张。这样太多了,还有没有其他的可以做这个凭证的?或者不打印出来直接用转账凭证出账得不得呢?
公司要注销 已开票但款未收回 要怎么处理?对方没注销,以后还会来钱的
公司应收款130万,实际收了129万,1万是因为提前收款 客户扣的贴息费。 借 :应收账款 —客户 130万 贷 主营业务收入 115万 应交税费15万 借 银行存款 129万 贷应收账款 129万 应收账款还有一万如何平账。
老师,那个住宿费也进差旅费用了,不单独立住宿费了可以吧
老师,我在核对25年一整年的账务时,发现了两个问题,一个是3月份,管理费用跟销售费用互调,财务软件不认反方向,导致报表错误,还有一个是9月份,月末结转时,一个成本不小心敲成了收入,但是最终报表差100多块钱,我要挨着去调税务报表吗?还有没有别的好的方法,不想回去调,相当于调一整年
新的增值税法下将车子无偿租赁给母公司缴纳视同销售吗
老师滴滴出行发票要填出行人信息,身份证等信息,普票和专票都需要填吗
我公司提前收货款,扣货款得2%的费用 这个费用怎么做分录,扣除的货款的2%的费用入账需要原始凭证吗?
公司用彩钢瓦搭了一块放东西的,要算作固定资产厂房吗
老师,法定盈余公积之前计提的大于按今年累计未分配利润百分之十计提的法定盈余公积,那这种需要转回吗?还是什么都不要做?
我们公司销售一批货物到高新综合保税区,我销售到这个 保税区,我算出口,还是内销呀?由购买方自已报关,我们只负责填写一个保税区货物登记表,然后送货