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老师,2月份专票红冲,但是这个专票在2月份申报一月份的增值税时候已经认证抵扣完了,现在红冲了是到3月份申报2月份的时候做进项转出吗?如果2月份没有销项,可以认证这个红冲后重新开的专票来抵扣这个进项转出的税金吗?

2026-02-26 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-26 09:16

是的,现在红冲了是到3月份申报2月份的时候做进项转出。2月份没有销项,可以认证这个红冲后重新开的专票来抵扣这个进项转出的税金

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快账用户1424 追问 2026-02-26 09:38

这个重新开的专票也的是2月份开出来才行是吧老师

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齐红老师 解答 2026-02-26 09:39

是的,就是那样子的

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快账用户1424 追问 2026-02-26 09:49

老师,红冲以后,比如充了100万,重新开的话可以开2个50万的发票吗

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齐红老师 解答 2026-02-26 09:51

可以那样开的,没问题的

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是的,现在红冲了是到3月份申报2月份的时候做进项转出。2月份没有销项,可以认证这个红冲后重新开的专票来抵扣这个进项转出的税金
2026-02-26
你好,可以,红冲已经缴纳的增值税,一般纳税人大部分是要求留着以后抵扣,你看申报的时候的结果吧。 是填写负数销售额, 这个金额太大,你税务局会问起来。
2025-02-27
同学,你好
之前的蓝字发票,做一模一样的,金额负数
2026-03-11
您好 在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,不能申报成功 申报系统会提示
2022-07-16
做了红冲,表示没有进项转出了。
2022-08-04
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