您好,都差不多吧,只要不要投入太多就行

老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来
小规模纳税人,无票收入9580,收款码手续费23.96,银行存款实际到账9556.04,含税收入是按9580,还是9556.04,申报增值税按哪个金额,请帮忙解答,谢谢
我们是做家具销售的,去年有好多材料成本是付款了,但是没有收到发票,我们是进项了暂估,我是这么暂估的,借:库存商品,贷:银行存款,再都结转了成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,现在收到了发票,是做红字发票,借:主营业务成本,贷:库存商品,再按收到的发票入账么
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来
25年12月计提了6万的福利费,然后在26年1月实际发放福利费3.5万,在做1月份的内部利润表中,发放的3.5万不算为1月的福利费,对吗?
年终奖年末没有计提,可以在发放当月计提吗
以前年度留底税做了预交增值税,怎么调整
老师请问发票开的项目是经纪代理服务*汽车上户代理费 这个计入什么科目?
你好,老师,就是老板法拍了一个破产后的公司的土地和房产,包括办公楼里面的设备还有桌子椅子空调,还有设备、车子,这些设备我要处置的话一定要固定资产清理吗?我要开发票出去吗,怎么处理比较好,还是留到继续折旧,残值怎么算呢?
公司预留不分配的钱一般占多少比例