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老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份

2026-03-01 19:57

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您好。您只要是正规业务处理下,产生留底是没有任何问题的,即使税务局核查,您只要做出说明就可以。 另外,您说的,进项暂时不认证,因为现在没有认证期限要求了,所以进项先放在待认证里边是可以的。
2020-12-28
您好,一直这样可以的,虽然不是权责发生制,但在每月工资波动不大的情况下,相当于权责发生制。
2024-03-05
同学你好 1.不对,暂估的时候只暂估库存,进项不暂估 进项是正数还可以抵扣的 2.成本不能是负数,没收到的部分还是继续暂估
2021-04-14
你好;  你这个办公桌 是 那个月收到的;   看这个时间来判断好久折旧  
2023-02-03
1.可以是业务当天,可以是当月1号的 2.您可以选择一个作为汇率 3.借,银行存款   贷,应收账款  财务费用,差额 4.借,银行存款  人民币   贷,银行存款  外币  财务费用,差额 5.借,应收账款  贷,主营业务收入
2022-12-30
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