同学你好稍等我看下

员工张三由甲公司买社保公积金(在甲公司开立社保公积金账户),但是此款由乙单位付(张三以前单位),会计分录怎么做?
员工张三由甲公司买社保公积金(在甲公司开立社保公积金账户),但是此款由乙单位付(张三以前单位),会计分录怎么做?
张三社保公积金由甲公司购买申报,工资由甲公司发放,但资金由其原单位乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
张三社保公积金由甲公司购买申报,工资由甲公司发放,但资金由其原单位乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
张三社保公积金由甲公司购买申报,合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
建筑业,一般纳税人,下面的劳务队开个公司的1个点的普票机械租赁费发票,在备注栏没有备注项目名称和地址,这发票公司可以用吗?
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中超单位的发票,还是直接给招标单位开票收款?
专利类型:发明专利(保护期20年) 申请年份:2016年9月 入账时点:2025年3月 剩余使用月数:138个月 专利类型:实用新型(保护期10年) 申请年份:2020年11月年入账时点:2025年3月。剩余使用月数:68个月。 你好,看一下这个摊销的剩余月份都对着吗?
1. 收到乙公司款项 借:银行存款 贷:其他应付款—张三/代付款 2. 发工资 借:其他应付款—张三 贷:银行存款(实发) 贷:其他应付款—社保个人 贷:其他应付款—公积金个人 贷:应交税费—个税 3. 缴社保(单位+个人) 借:其他应付款—张三(单位部分) 借:其他应付款—社保个人 贷:银行存款 4. 缴公积金(单位+个人) 借:其他应付款—张三(单位部分) 借:其他应付款—公积金个人 贷:银行存款 5. 缴个税 借:应交税费—个税 贷:银行存款
老师,你回答我有点思路了我来想想
好的,有不明白的再问我
老师,要做一个张三收支台账对吗
同学你好 对的,要有的
老师,在计提工资时,借,其他应付款/张三,贷:应付账款/工资,可需要转移到应付职工薪酬/工资科目?
你们只是代收代付
什么意思,不用计入应付职工薪酬?
哪个公司给他报的工资个税
甲公司给他报的个税
甲公司给乙公司开发票?
甲公司不用给乙公司开发票?
你这个肯定要开发票 那甲公司做分录就借其他业务成本贷应付职工薪酬 这样了
代收代付吗
这个不能做代收代付了哦
老师,张三跟甲公司鉴定的劳动合同,由于乙公司有甲公司股份,所以张三派驻乙公司工作,工资由乙公司承担,每个月汇入甲公司
刚才你另一个提问分录我都给你写了,就是做的其他业务收入和其他业务成本