您好,这个如果由员工承担,公司收到发票也是不能抵扣的,这个水费到时直接从工资里面扣

老师,我这边接了一个挂靠项目,我是挂靠方的财务,挂靠方这边,项目部有个员工的父亲去世,领导以项目部名义给那个员工包了1000元红包,又买了100元鞭炮。都无发票。请问,这个支出的钱,要怎么办呢?项目部是都作为白条支出不能报账入账,还是说,这个1000元红包可以作为给员工的丧葬补助金,入账福利费里面,也可以税前扣除呢?
老师好,请问我个人在税务局代开了30万元的劳务费增值税普通发票,开票时没让缴纳个人所得税,发票上备注了由支付方代扣代缴个税,但是实际到账金额为30万元,请问是不是公司没有代扣个人所得税,那这个人所得税是不是年终汇算的时候得自己本人补缴。还有我想问一下开票时劳务费跟施工费有什么区别,各有什么优缺点
老师你好 我有一个问题想请教您一下,就是 老板刷信用卡套现20万,是公司的借款,打到公司账上16万,剩余四万老板代付31852元安装费,代付了一个其他款6720元,未入账借款剩余1428元,之前公司预付了7000元的安装费,现在退回到老板那了,现在需要老板再打到公司账户上7428元。我是一个出纳,这个要怎么做账啊公司是有一个现金银行流水表的,这个要怎么登记啊)
老师这个题怎么做啊 资料:1、根据企业本月职工薪酬汇总表计算,本月A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资35000元,车间管理技术人员工资20000元,企业管理人员工资25000元。 2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。 3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。 4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。 5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。 6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。 7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。 8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。 9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。 10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元。 11、企业副总报销差旅费7500元,交回现金500元。 12、本月耗用材料汇总如下:A产品耗用60000元,B产品耗用50000元,车间一般耗用6000元,管理部门一般耗用9000元。 13、计提本月车间设备折旧20000元,管理部门设备折旧16000元。 14、用银行存款支付本月网络费用3000,其中管理部门2000元,车间1000元。 15、企业用银行存款支付车间半年用房租金9000元。 16、摊销本月车间应负担的用房租金。 17、月末按生产工人工资分配制造费用,制造费用总额为60000元。A、B两种产品全部完工。 18、结转A、B两种产品成本,并验收入库。 要求:根据上述业务编制会计分录。
(7)11日,变卖废旧物取得现金收人52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业礼票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日,向前进公司购进固态原料一批,共57000元。材料已人库,通过建行付款。(14)13日,从建行提取现金48320元。备发工资。(15)13日,发放上月工资。应发工资55000元,代扣个人所得税69元,代扣个人应缴纳社保和公积金6611元,实发工资48320元。(16)缴纳社保费和公积金24486元。其中,代缴个人承担的部分6611元,公司承担的公积金5775元、社保费12100元。(17)13日,购进液化原料81000元。通过中行付款。(18)14日,银行转账支付本月电费共3800元,行政用电及生产用电按3:7进行分配。记账凭证怎么做
生产企业付发货运费,入什么费用
老师,你好,个体户也分小规模和一般纳税人是吗;一般的个体户是不都是小规模?
请问报关单委托一达通报关的,出口发票购买方是开给一达通吗,税率多少
两个股东的自产自销农业公司可以享受免企业所得税吗?
老师,我账上的库存现金有80000元。这样有风险吗?
老师您好劳务派遣企业开的普票物流辅助服务税率是多少老师
老师,你能帮我找一份报工资个税的流程吗
无票支出,后面发票回来了,怎么做账?
老师小型微利企业在汇算清缴时有运输费没有发票还有一些办公费无票的填在哪张表哪里
老师2026年企业汇算清缴我们是小小型微利企业,我们公司有一个固定资产没有发票,但我计提折旧了,这时我是先填资产折旧摊销表还是直接把折旧额填在纳税调整项目明细表里的其他里
是直接在工资扣了,已经每个月在扣了。
那这种和发票无关了,这种你挂往来就可以
也有关,就是发票开出来的,就是实际耗用的水费,那我现在这个账做不平
现在预缴是329.1,支付了1000元出去,实际用了1179.47,差额359.98元,做什么科目
这个计入其他应收款就可以
老师不对吧, 我现在的差额是在贷方,不是在借方
你前面支付是这样做的
借:其他应收款
贷:银行存款
没有扣完的就是在其他应收款的借方
他是这样的,当时扣的时候,做了其他应收款贷方,现在实际产生了,借:其他应收款借方,那现在我产生了差额,还做其他应收款借方,不平,
现在是其他应收款是负数吧