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2018年末商品库存100件,单件成本2万元,合同订货70件,合同单价1.8万,预计单件销售税费0.1万,无合同30件,市场单价2.3万,预计单价销售税费0.2万,计提跌价准备5万,年末应计提跌价准备多少?
某产品单价10元,单位变动成本5元,当期固定成本8 000元,销售2 000件。 要求: (1)若其他条件不变,固定成本下降1 000元,预计实现利润将超过目标利润多少? (2)若其他条件不变,单位变动成本由5元降为4元,则预计实现利润将超过目标利润多少? (3)若其他条件不变,单位售价提高到11元,则预计实现利润将超过目标利润多少?
某混凝土预制构件厂生产某种构件,设计年产销量为3万件,每件的售价为300元,单位产品的可变成本为120万元,单位产品营业税金及附加为40元,年固定成本为280万元。问题:(1)该厂不亏不赢时的最低年产销量是多少?(2)达到设计年产销量能力时的盈利是多少?(3)年利润为200万元时产销量是多少?(5
某混凝土预制构件厂生产某种构件,设计年产销量为3万件,每件的售价为300元,单位产品的可变成本为120元,单位产品营业税金及附加为40元,年固定成本为280万元。问题:(1)该厂不亏不赢时的最低年产销量是多少?(2)达到设计年产销量能力时的盈利是多少?(3)年利润为200万元时产销量是多少?(5
C产品的保本销售量500件,实际销售量510件,单价12元,单位变动成本9元,则该产品能够实现多少利润?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
您好,含税总收入=52*50000=2600000元, 含税总成本=38*50000=1900000元, 不含税收入=2600000/1.13=2300884.96元, 销项税额=2300884.96*13%=299115.04元, 不含税成本=1900000/1.13=1681415.93元, 进项税额=1681415.93*13%=218584.07元, 应交增值税=299115.04-218584.07=80530.97元, 从量消费税=360000*1=360000元, 从价消费税=2300884.96*20%=460176.99元, 消费税合计=360000%2B460176.99=820176.99元, 附加税=(80530.97%2B820176.99)*12%=108084.96元, 利润总额=2300884.96-1681415.93-820176.99-108084.96=-308792.92元, 净利润=-308792.92元。 应交税费:增值税80530.97元,消费税820176.99元,附加税108084.96元。 会计分录: 借:银行存款 2600000 贷:主营业务收入 2300884.96 应交税费-应交增值税(销项税额) 299115.04 借:主营业务成本 1681415.93 应交税费-应交增值税(进项税额) 218584.07 贷:库存商品 1900000 借:税金及附加 820176.99 贷:应交税费-应交消费税 820176.99 借:税金及附加 108084.96 贷:应交税费-应交附加税 108084.96 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 80530.97 贷:应交税费-未交增值税 80530.97
怎么才能不亏本,除了提高价格
降低成本,扩大毛利,或扩大销售量,摊溥成本