同学,你好
那你费用少做点,或者做点无票收入

老师好,我是小规模纳税人,在做年度汇算清缴,一年当中已经按照季度申报经营所得预缴税款了,我打开B表时显示还没有申报A表,但是A表填写的时候预缴税款是零,我觉得预缴税款应该是我按照季度交的税款合计数吧,不明白怎么汇算清缴才正确,麻烦老师解答一下,谢谢
公司2021年第一季度企业所得税预缴申报为10万,公司申报了但是一直没去清缴该笔税款,2021年度汇算清缴时,该笔10万预交税费可以退税。请问老师,在预申报税款还没清缴的情况下,能去退税吗?还是要先清缴该预缴申报,再能退税?
老师您好,我一季度申报有利润,缴纳了企业所得税,当时还没有做汇算清缴,我上一年是有亏损的,那这样我做完汇算清缴之后是申请退税还是,已交税款算作预交税款了
三季度已经预缴了企业所得税,但是四季度因为没有开票,费用一出现在利润比上季度低很多,四季度企业所得税申报后会出现退税提示吗?还是会等到明年的汇算清缴调整完毕后才会出提示退税。
前三个季度,按账面利润已经预缴了企业所得,但是四季度因为没有收入只有费用,所以利润下降。在四季度申报企业所得时会出现退税提示吗,还是会在汇算清缴的时候才会统一出现退税提示。
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
费用只是工资,我能把工资弄少吗?本来交的企业所得税不多了,再做无票收入,显示交的税更少呢
同学,你好
费用只是工资,我能把工资弄少吗?
可以
那到时跟申报全年的财务报表或者第四季度的财务报表,应付职工薪酬对应不上呢
同学,你好
那就不建议动工资。
做无票收入,提供收入,会对应影响增值税。
如果没有其他费用,其实不建议调的
那又不想退啊,税局本来说我交的企业所得税少了
同学,你好
那如果你调的话。
要么工资对不上,要么增值税要补交
我还有财务费用,调财务费用跟调工资是一样道路,调了对不上,是不是也不可以调
因为是融资,利息比较高,我放在财务费用里面
同学,你好
利息比较高,我放在财务费用里面
这个可以调
调这个吗
同学,你好
嗯嗯,是的
账载金额和税收金额都是填我做账的金额,调增多少我再根据退税金额倒推吗?
还是账载金额填凭证上的,税收金额调?
同学,你好
账载金额填凭证上的,税收金额填你需要的。
调增就是这2者的差
意思是说账载金额填凭证上的,税收金额填我需要的,调增的是两者的差刚好跟我退税对得上就行?
同学,你好
嗯嗯,是的
那这样调整财务费用,跟年报和第四季度的财务费用对不上,有影响吗
同学,你好
这个没关系的
好的,谢谢你老师
不客气,祝工作顺利